直接4月沖錯誤的科目,再做正確的科目
老師您好:我在10月份做了一筆預(yù)收款在貸方,11月份這筆預(yù)收款開出發(fā)票了,我就直接做了收入忘記沖10月份那筆預(yù)收款了,導(dǎo)致現(xiàn)在預(yù)收款在貸方掛著,我這個月改怎么調(diào)賬啊?
老師,賬做漏了或者做錯了,是不是只能沖掉,或者做在當(dāng)期?同事把賬做錯了,反結(jié)賬到了去年10月,直接在10月份改的,她是不是不能這樣?這樣會導(dǎo)致什么?
目前是3月份,收到了開票日期是3月份的成本發(fā)票,在做2月份的賬務(wù)的時候,可以直接把這個發(fā)票入賬么?還是說要先暫估,3月份沖回了以后再入賬。
3月份暫估的成本,4月份發(fā)票到了怎么做賬,要沖回3月份后再重新做么,還是直接把發(fā)票放進三月份
老師,我前面1到3月份已經(jīng)結(jié)賬了,不能直接去貸方?jīng)_銷單個科目吧,是不是只能紅沖掉原來的,再做一筆正確的就可以了,
從哪里看專管員核定的金額
定期定額是季度開票?
小規(guī)模納稅人可以收專票入賬嗎?
郭老師您好,出口報關(guān)怎么操作啊
開票是按季度還是月度
老師,固定資產(chǎn)有凈殘值的話,折舊完以后帳面只剩凈殘值了嗎。
請問定期定額開多少免稅
老師,如果企業(yè)今年沒有經(jīng)營,那報資產(chǎn)負債表 他的年初數(shù)就等于期末數(shù)對嗎?一直沒有經(jīng)營,那就一直等于直到注銷是嗎
老師,請問一下計提和發(fā)放工資和社保的分錄怎么寫?
你好,我司裝修款,按合同約定分進度打款的,那么發(fā)票附在最后一次打款那里嗎?先付的款做預(yù)付,完工了開票再沖預(yù)付?
做兩筆是吧,一筆沖錯誤的,一筆正確的對嗎
是一筆分錄,只是先沖錯誤科目,對應(yīng)的科目就是正確的
3月份,借,其他應(yīng)收款,貸,銀行存款,這筆錯了。正確的是,借管理費用,貸銀行存款。那么我現(xiàn)在就做一筆借管理費用,貸其他應(yīng)收款,這樣行嗎
是的,就是那樣子做就行
好,那這筆費用就算在4月份了
是的,就那樣處理就行