如果您適用《企業會計準則》 ,四月份報一季度利潤表時,“本期金額” 應填報本年 1 - 3 月的累計數 ,“本年累計金額” 也是 1 - 3 月累計數 ,二者是一樣的 。 若適用《小企業會計準則》 ,“本期金額” 應填寫一季度(1 - 3 月 )的相關數據 ,“本年累計金額” 同樣是 1 - 3 月的累計數 ,二者也是一樣的 。
老師,請問季度報表申報是不是這樣子對應呢? 本年累計(利潤表“本期金額”) 本期金額(利潤表“本月數”)
老師,財務報表里利潤表的本期金額是一季度的合計金額嗎?我導出來第一季度的本年累計金額和本期金額數據一樣的
請問老師,季度財務報表的利潤表有本月金額和本年累計金額是都填一季度的累計金額嗎?
10月份沒有會計,利潤表亂報的,現在報第四季度利潤表,填上本期金額,本年累計額就跟賬上不一樣,我可以改第四季度利潤表的期初金額嗎
請問,外貿公司,取得的進項發票是普票,出口做免稅不退稅,但報關單的貨源地錯了。需要去更改境內貨源地嗎?
老師,我們1-3月的收入達到1047萬了,還屬于小微企業嗎?
為什么余額表中主營業務收入的明細總數是正確的,但是導出來的利潤表收入數就不對呢,比賬上的數少50多萬是什么原因
我簡易征收項目,開票含稅7萬,我收到分包發票6萬,我是不是只要交7萬-6萬的增值稅?只交(10000/1.03)*0.03=291.26元,這個邏輯對嗎?
個人開具勞務發票怎么開,在哪里開,電子稅務局能開么,具體路徑
老師,現在還可以發票開出去,成本票沒來,暫估入職嗎
老師利息記入財務費用借方負數導致匯算清繳1塊多的退稅有必要退嗎,退稅會不會增加稅務局查賬的幾率
老師,我們買的國內設備為了出口的,買回來是增資稅專用發票,做賬成本也是不含稅金額嗎 我們銷售出去是0稅率的
老師,你好,請問上一年度的抖音賣衣服,當時申報增值稅我已經全部確認為貨物未開票收入了,今天今年年度開了一些服務費的,現在就是相當于補開票了的,那么請問如何申報增值稅比較好的昵,今年開的一部分服務費發票,我放回到上一年度的未開票收入里面去的了
老師,印花稅可以計提或者暫估嗎
收到謝謝老師,您回答的很詳細很清楚
滿意請給五星好評,謝謝