借:預付賬款 貸:其他應收款 贈送給個人需要交個稅
老師請問下公司購買商品,不是用公司對公賬號付款,是員工墊付之后直接用發票報銷的,這種怎么做分錄呢,還需要走預付賬款過一下嗎? 借,預付賬款~? 貸:銀行存款 借:管理費用 應交稅費 貸:預付賬款嗎? 這樣的話我預付賬款那里的輔助明細是公司還是員工呢
老師中秋節公司購買了62000的人人樂預付卡,有6600是給員工發的,剩下的55400是給客戶送的,員工這部分附件我是做了個領用表,但是客戶這部分我需要做什么附件嗎,還是說在報銷單里寫清楚金額就行
我公司員工借支付款購買貨物,已做借:其他應收款(個人),貸:銀行存款處理,現在貨到了但是還沒有來發票沖賬,年底結賬了,這部分貨物怎么進行賬務處理,要做暫估入庫嗎,分錄怎么做
老師好,就是2022年預留員工工資,到2023年1月份才發,2022年做的是借:銷售費用9000 貸:應付職工薪酬 9000 又做了借:應付職工薪酬9000 貸:銀行存款7000其他應收款2000,就是現在1月份把這預留的2000元發放了,還要做到12月份賬里面,我們是要去稅務局做12月個稅申報更正的,然后金蝶里面這個會計分錄怎么做,
我們單位是先個人付款買筆記本電腦,付完款隔天就可以報銷拿到錢.但是公司賬上是借:其他應收款-員工 貸:銀行存款.等到收到發票了,再給公司回銷,公司再做分錄借:管理費用 貸:其他應收款-員工 我想請問:這種情況有時候不是當月拿到購買發票,比如我1月實際購買,2月拿到發票.那按照會計準則的話,我是應該2月計提折舊,還是3月計提折舊呀?
土地使用權的攤銷的會計分錄?
電子稅務局點提交可以撤回嗎?提交算申報嗎
一般納稅人變成小規模納稅人后,應增值稅-待認證進項稅科目有余額要怎么處理
老師請教一個問題,公司本期開票400萬,但是我不想繳納400萬稅款,覺得付的錢有點多,想分期確認收入分期繳納稅金,這樣做行嗎?今天在做申報稅費時提示銷售額比對不符,我這種情況是必須修改成本期開票金額400萬嗎?
老師好 102題怎么算 公式和原理說下
員工1-2月工資都是零申報,現在3月所屬期不打算申報員工了,可以把員工離職時間填在24年的12月份嗎
老師您好!因存在視同銷售行為,會計上沒有做銷售處理,記入銷售費用了,稅務上已確認銷項稅額,賬表不符,怎么調整可相符
企業法人以自己房子向銀行貸款,銀行直接將款項打給了有合同的第三方公司,然后第三方將款打給個人。公司賬面沒有款進出入。最終也是法人自己還銀行款。只不過第三方收到錢后給我們公司開了發票,這種情況怎么做賬呀。
資產負債表的年報是在財務軟件選擇2024年12期的嗎
看科目余額表能看得出。這個季度是虧損還是盈利嗎?
贈送的分錄是這個嗎?個稅的呢?個稅交了計入營業外支出嗎?
借:管理費用-業務招待費 貸:預付賬款 借:營業外支出-其他支出 交個稅 貸:銀行存款