同學(xué),你好, 這個(gè)需要問下學(xué)堂官網(wǎng):https://www.acc5.com/ 的在線客服,是他們?cè)谪?fù)責(zé)這塊。
老師,我有個(gè)問題想咨詢下,就是我們公司年前產(chǎn)生費(fèi)用需要記到當(dāng)期的賬里來,但又不能影響本期的利潤,該怎么做呢?因?yàn)樵谀昵拔覀儧]有用這個(gè)軟件,我們是在年后才用的
老師,我們有一家高新技術(shù)企業(yè),做軟件開發(fā)的,前期沒有收入,所有費(fèi)用都入到研發(fā)支出里去了,9月開票有40萬的收入,那9月的費(fèi)用是入到期間費(fèi)用里去還是再入到研發(fā)支出里去?一般研發(fā)支出是多久可以開始攤銷,按多長的時(shí)間來攤完是合理的?
老師,上級(jí)公司是個(gè)研發(fā)軟件的公司,我們公司負(fù)責(zé)把軟件里的課程賣給客戶,我們是讓客戶下載app,然后購買里面的課程,購課的費(fèi)用是直接打給研發(fā)公司的,研發(fā)公司在給我們返點(diǎn),這個(gè)賬務(wù)處理該怎么做呢
老師,在資產(chǎn)負(fù)債表里的應(yīng)交稅費(fèi)里是要記個(gè)稅嘛?我們現(xiàn)在剛用財(cái)務(wù)軟件記賬,在應(yīng)交稅費(fèi)的期初余額里填了個(gè)稅,在登記記賬憑證后個(gè)稅貸方金額就多了,因?yàn)榘l(fā)工資的時(shí)候貸方有個(gè)稅科目,在繳納稅款的時(shí)候沖抵個(gè)稅,那樣的話,期初的個(gè)稅還是留在貸方了。
老師你好!,我們是醫(yī)療器械經(jīng)營公司,一般納稅人,公司有些銷售的商品是儀器含軟件的,供應(yīng)商開的是儀器和軟件的發(fā)票,但是我們財(cái)務(wù)只開了儀器出去的票,開出去的大部分是普通發(fā)票,實(shí)際是軟件裝在儀器里面(儀器是帶電腦的)銷售出去的并沒有開軟件,就是全部抵扣了進(jìn)項(xiàng)稅額,只留了軟件的成本在賬上,這樣的情況已經(jīng)持續(xù)幾年,后期會(huì)有補(bǔ)稅風(fēng)險(xiǎn)嗎?
土地使用權(quán)的攤銷的會(huì)計(jì)分錄?
電子稅務(wù)局點(diǎn)提交可以撤回嗎?提交算申報(bào)嗎
一般納稅人變成小規(guī)模納稅人后,應(yīng)增值稅-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅科目有余額要怎么處理
老師請(qǐng)教一個(gè)問題,公司本期開票400萬,但是我不想繳納400萬稅款,覺得付的錢有點(diǎn)多,想分期確認(rèn)收入分期繳納稅金,這樣做行嗎?今天在做申報(bào)稅費(fèi)時(shí)提示銷售額比對(duì)不符,我這種情況是必須修改成本期開票金額400萬嗎?
老師好 102題怎么算 公式和原理說下
員工1-2月工資都是零申報(bào),現(xiàn)在3月所屬期不打算申報(bào)員工了,可以把員工離職時(shí)間填在24年的12月份嗎
老師您好!因存在視同銷售行為,會(huì)計(jì)上沒有做銷售處理,記入銷售費(fèi)用了,稅務(wù)上已確認(rèn)銷項(xiàng)稅額,賬表不符,怎么調(diào)整可相符
企業(yè)法人以自己房子向銀行貸款,銀行直接將款項(xiàng)打給了有合同的第三方公司,然后第三方將款打給個(gè)人。公司賬面沒有款進(jìn)出入。最終也是法人自己還銀行款。只不過第三方收到錢后給我們公司開了發(fā)票,這種情況怎么做賬呀。
資產(chǎn)負(fù)債表的年報(bào)是在財(cái)務(wù)軟件選擇2024年12期的嗎
看科目余額表能看得出。這個(gè)季度是虧損還是盈利嗎?