你好,你如果按照工資薪金報了個稅就不用調(diào)了。
公司支付工程招標(biāo)文件工本費(fèi),500元,但是收到的收據(jù)是一家工程咨詢有限公司開具的,沒有發(fā)票,我們可以入賬做費(fèi)用嗎?會涉及匯算清繳時需要調(diào)增企業(yè)所得稅嗎
你好,我們公司21.1-12月房租沒有發(fā)票,但是每個月租金都正常支付了且計提了費(fèi)用,22.5.31號前如果還沒有發(fā)票就要調(diào)增對吧,調(diào)增對我們公司繳納企業(yè)所得稅有影響么,我們公司截止20年匯算清繳數(shù)據(jù)虧損30萬,假設(shè)房租發(fā)票金額是15萬,22年我們也是虧損的,到時候匯算清繳是不是調(diào)增15萬,是否交所得稅用20年匯算清繳數(shù)據(jù)負(fù)的30萬-15萬,再加21年虧損的,來得出最后的可彌補(bǔ)以后年度金額,且不用繳納所得稅
累計減除費(fèi)用自1月份起將直接按照全年6萬元計算扣除 、取得工資薪金所得的居民個人需要滿足以下條件 (1)上一納稅年度1-12月均在同一單位任職且預(yù)扣預(yù)繳申報了工資薪金所得個人所得稅; (2)上一納稅年度1-12月的累計工資薪金收入(包括全年一次性獎金等各類工資薪金所得,且不扣減任何費(fèi)用及免稅收入) 不超過6萬元; (3)本納稅年度自1月起,仍在該單位任職受雇并取得工資薪金所得。 根據(jù)上面的政策。我們有一家分公司一直在申報個稅,2021年之前有在分公司發(fā)工資,2022年沒有了,由總公司發(fā),但是這個員工是這家芬公司的法定代表人,雖然分公司沒有發(fā),但是都有正常個稅申報,就是正常薪金為0,那這樣還符合上述政策嗎?
老師,招投標(biāo)公司,專家評審每人不超500元沒發(fā)票也得報勞務(wù)報酬個稅,只是免交個稅可對。但超過500的無發(fā)票,系統(tǒng)無法申報勞務(wù)所得。我們怎么處理。是實(shí)際發(fā)生,有領(lǐng)取單。是進(jìn)成本還是進(jìn)費(fèi)用。需要納稅調(diào)增嗎?
老師,我們公司有支付專家的評標(biāo)費(fèi)(專家不是本單位的員工,)沒有代開發(fā)票過來,但是按正常工資薪金申報了個稅,金額500以下以上都有,所得稅匯算清繳,是500以下的就不用調(diào)增,500以上的就要調(diào)增嗎
控股公司需要分紅所控制的公司分紅,比如股份是30%以上,那么控股公司要是分紅需要繳納稅款嗎
租金費(fèi)用是白條入賬的,在企業(yè)年報的時候要調(diào)整出來,是填在納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表嗎,是填在哪里
個體戶開一個點(diǎn)維修發(fā)票給運(yùn)輸公司,要交多少稅
五倍充值、首單免費(fèi)、充值金額內(nèi)可享8折、算下來一共打了幾折
委托加工物資如果回收后直接出售,但是售價高于受托方計稅價格,那么收回委托加工物資時的消費(fèi)稅會計分錄怎么寫?
老師,做的納稅申報更正,更正完為什么提示有不符的地方,這是真實(shí)正確的數(shù)據(jù),我已經(jīng)提交更正申報了,再點(diǎn)進(jìn)去還是顯示有不相符的數(shù)據(jù),是什么原因
持有期間分期確認(rèn)的利息金額到底是記入“交易性金融資產(chǎn)——應(yīng)計利息”科目還是應(yīng)付利息?
老師請問休學(xué)被我點(diǎn)到,怎么又給它調(diào)成休學(xué)狀態(tài)?
企業(yè)所得稅年報中的期間費(fèi)用,像汽車加油,車保險,應(yīng)該填在哪里
處置固定資產(chǎn)的營業(yè)外支出,匯算清繳可以扣除嗎,需要調(diào)增嗎
做賬是借管理費(fèi)用-評標(biāo)費(fèi) 貸銀行存款,這樣做可以嗎
你好,不行的,你要經(jīng)過應(yīng)付職工薪酬。
通過管理費(fèi)用就要發(fā)票是吧
你好不是通過哪一個費(fèi)用的問題,你如果按照工資申報就不用發(fā)票,但是你按勞務(wù)的話就要有發(fā)票。
去年支付了一筆500評標(biāo)費(fèi),借管理費(fèi)用,貸銀行存款,今年開了勞務(wù)發(fā)票過來,怎么入賬合適
你好這個你入了管理費(fèi)用沒關(guān)系的,直接貼進(jìn)去就好了。
去年的票已經(jīng)貼了,發(fā)票今年才收到,怎么貼比較合適
你是去年入了賬What?,但是去年沒有發(fā)票,對不對?你今年拿到發(fā)票直接把發(fā)票貼到去年的那個憑證上面。
是去年入的賬,好的謝謝老師
你好,不用客氣的了。