你好,按照不含增值稅的金額數量填寫你合同的 如果沒有合同就填寫1
老師申報印花稅合同按照含稅金額簽訂的,申報印花稅金額是不是得填寫含稅金額,填寫不含稅可以嗎?
老師,申報的印花稅,是不是按照銷項加進項的含稅金額申報
老師好!印花稅,銷售銷項的及采購進項的是按合同金額、還是發票金額申報印花稅呀?
老師你好,印花稅,印花稅按次申報是看進項合同總金額,還是看銷項合同總金額?
老師好,購銷合同印花稅,是按含稅金額交還是按不含稅金額交呢?購銷合同印花稅稅率是多少呢?目前有什么優惠政策嗎?
老師,被稽查出2020年度接收了虛開的增值稅專用發票,補繳了增值稅和滯納金,變更完申報后,賬面都是怎么做賬,并調整呢?當時做賬就是借費用,進項稅額貸銀行現在需要怎么做賬處理?公司是小企業會計準則錢退不回來啦,
老師就是24的做的費用沒收到發票25年2月開的這個匯算清繳調增嗎
老師我現在4.16號申報匯算清繳那5月份才到24年的發票可以嗎
老師,被稽查出2020年度接收了虛開的增值稅專用發票,補繳了增值稅和滯納金,變更完申報后,賬面都是怎么做賬,并調整呢?當時做賬就是借費用,進項稅額貸銀行現在需要怎么做賬處理?公司是小企業會計準則
老師,我們公司在建廠房,預計4月底完工。廠房部分租出去部分自用,1月收到廠房租金,3月份開了發票,但我賬面還是在建工程,未轉固。開的房租費發票成本怎么弄???
老師今天填匯算清繳明天填季度報稅那個能補虧損嗎
老師在不隱瞞收入的情況肯定內賬利潤小于外賬利潤啊,因為外賬固定資產是按折舊算費用的,內賬是一次算支出了呀老師無法支付的應付股利還要轉入營業外收入嗎?分紅前已經申報過個稅,所得稅了,再轉入收入再交稅嗎?
也不是不夠分老師,就是外賬利潤有20萬,內賬利潤只有10萬,我的意思是按外賬分這20萬,實際根本沒這么多錢分啊,那應付股利如果一直掛賬,到注銷的時候都沒錢分,怎么辦
我的報關單上是人民幣結算的,但是需要填寫美元離岸價格,申報退稅時出現疑點,申報的美元離岸價超過報關電子數據中的怎么辦?
老師按,外賬分紅,暫時還不夠分,是不是計提的時候就把分紅個稅申報了,還是實際付款的時候再申報個稅啊
如果開票金額特別多,合同數量能不能隨便寫個數呢
你好,沒有合同數量的,或者是數不清楚的,你寫1就行
謝謝老師
不用客氣,工作愉快