不算 收入-利潤總額就等于成本費用
季報填企業所得稅的那個表上面的營業成本是只填營業成本的數還是要加上管理費用,財務費用,稅金及附加,營業外收入和營業外支出的數。
老師,在報企業所得稅預繳時營業收入欄次利潤表上的營業收入加上營業外收入的總數填上去? 營業成本 也是營業成本加上營業外支出的總數填上去。
老師,您好,企業所得稅的計算公式是:主營業務收入+其他業務收入-主營業務成本-其他業務成本-銷、管、財費用+營業外收入-營業外支出
老師,毛利=營業收入—營業成本,凈利潤=毛利—稅金及附加—管理費用—財務費用—銷售費用+營業外收入—營業外支出—所得稅費用,這個公式正確嗎?
老師,咱們在算所得稅費用的時候是不是也把營業外收入和支出算里面了然后咱們申報企業所得稅的時候得營業收入,和成本包括營業外收入和支出嗎,包括稅金及附加和期間費用嗎
連續12個月累計開票沒有超過500萬,然后就是又重新開始計算累計是吧
小規模納稅人專票也是開1個點最多開3個點是吧
連續累計12個月,比如2月注冊的公司,3月開票300萬,4月開票250萬.從5月就要升級為一般納稅人
季度開票普票不超30萬免稅,對于開票金額比較大的個體,是不是開普票和開專票,沒啥區別,交的稅一樣,所以我們可以要求他開專票,他是小規模一直開專票有影響嗎?會不會因為開專票強制升一般納稅人
那包工頭注冊個體開票,交經營所得是不是比自己去代開發票交個稅劃算
老師那承包方員工工資可以不分攤直接差額到其中一個項目中嗎,如果這樣會不會出現銷項負數,這樣可以嗎
老師那承包方員工工資可以不分攤直接差額到其中一個項目中嗎,如果這樣會不會出現銷項負數,這樣可以嗎
老師包工頭一般是不是要注冊個體戶再開發票,如果自己去稅務代開是幾個點,是不是增值稅和個稅都要交
那如果勞務派遣公司一般納稅人是不是差額部分可以開普票就會自動顯示免稅,然后剩下的開專票如果是小規模納稅人,是不是需要再做賬的時侯才能體現稅,先按收入算交的稅再扣除對應差額部分的稅
老師,我差額開票與我取得的分包發票類型沒有關系吧,就是取得專票普票都可以扣除是吧