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我是一家商貿企業,有出口退稅資格。期初留抵稅額50,當期內銷貨物銷項稅額200萬,當期購進貨物1000萬元,取得進項稅額130萬元,其中一半用于出口,出口退稅率13%。 那么當期應申請出口退稅金額怎么計算? 當期應納稅款怎么計算? 商貿企業實際出口退稅額退的也是留抵稅額嗎?

2025-04-16 06:13
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2025-04-16 06:14

商貿退稅率和購進的發票稅率一樣的情況下,看你購入的發票的稅額就可以了 這個就是退稅金額 65

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快賬用戶7245 追問 2025-04-16 06:29

那這個退稅金額65退了后,是不是得轉出進項稅65萬了。

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齊紅老師 解答 2025-04-16 06:35

不需要進項轉出,因為你選擇的是退稅勾選根本就沒有抵扣了

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快賬用戶7245 追問 2025-04-16 06:39

就是內銷和出口對應的進項稅額分別計算。那么當期應退稅款是65萬,當期內銷應納稅款是多少呢?

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齊紅老師 解答 2025-04-16 06:40

銷項稅額-進項稅額-上期留底 按這個計算 200-50-65

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快賬用戶7245 追問 2025-04-16 06:52

這樣看當期要交稅85萬,可以退稅65萬,是不是說當期直接交稅20萬就行了呢?

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齊紅老師 解答 2025-04-16 06:53

不能這么做的 各做各的

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