商貿退稅率和購進的發票稅率一樣的情況下,看你購入的發票的稅額就可以了 這個就是退稅金額 65
季度開票普票不超30萬免稅,對于開票金額比較大的個體,是不是開普票和開專票,沒啥區別,交的稅一樣,所以我們可以要求他開專票,他是小規模一直開專票有影響嗎?會不會因為開專票強制升一般納稅人
那包工頭注冊個體開票,交經營所得是不是比自己去代開發票交個稅劃算
老師那承包方員工工資可以不分攤直接差額到其中一個項目中嗎,如果這樣會不會出現銷項負數,這樣可以嗎
老師那承包方員工工資可以不分攤直接差額到其中一個項目中嗎,如果這樣會不會出現銷項負數,這樣可以嗎
老師包工頭一般是不是要注冊個體戶再開發票,如果自己去稅務代開是幾個點,是不是增值稅和個稅都要交
那如果勞務派遣公司一般納稅人是不是差額部分可以開普票就會自動顯示免稅,然后剩下的開專票如果是小規模納稅人,是不是需要再做賬的時侯才能體現稅,先按收入算交的稅再扣除對應差額部分的稅
老師,我差額開票與我取得的分包發票類型沒有關系吧,就是取得專票普票都可以扣除是吧
看樣子差額不是一般的麻煩
項目經理的對應到項目差額扣除,辦公室再分攤到項目對應扣除,但是申報個稅是一起申報的,這樣稅務局能知道我差額和申報數據一致這沒有嗎這個差額頭大,
那如果選擇差額征收是不是開出去和開進來發票都要要求把項目填好,要不然也對應不上,老師那如果有多個項目勞務成本出去,自己工資差額部分扣除,扣除到那個項目都可以嗎?還是怎么扣除啊,比如有3個項目,各項目有2個項目經理,還有辦公室人員工資
那這個退稅金額65退了后,是不是得轉出進項稅65萬了。
不需要進項轉出,因為你選擇的是退稅勾選根本就沒有抵扣了
就是內銷和出口對應的進項稅額分別計算。那么當期應退稅款是65萬,當期內銷應納稅款是多少呢?
銷項稅額-進項稅額-上期留底 按這個計算 200-50-65
這樣看當期要交稅85萬,可以退稅65萬,是不是說當期直接交稅20萬就行了呢?
不能這么做的 各做各的