對的是的,是這么理解的
申報企業所得稅季報表彌補以前年度虧損沒有數據也自行填不了但是確實有虧損的怎么填這個利潤總額
去年最后一個季度的企業所得稅申報表上面實際利潤額是負數,這個數是不是應該填寫在今年的彌補以前年度虧損那一欄
老師,企業所得稅年度納稅調整額,交企業所得稅稅,和利潤表的交稅數據不牽扯對吧。但2021年年度彌補虧損數據是交稅的數,那這樣就不能彌補了對吧,彌補表里,數據只有是負數的情況下才能彌補,這樣理解對嗎?但2021年財務報表利潤表還是負數,在資產負債表所有者權益還是負數,這個數據怎么調整
企業所得稅申報表里面的利潤總額是負數的話,是不是那個彌補以前年度虧損的那個數據就出不來
車間找的臨時工加班這個付的工資。怎么做賬呢?沒有票據。
報2024年財務報表,上年金額需要填嗎
老師,我公司是新開的企業,第一季度開了5萬的發票(4月份紅沖了),因新開企業沒有什么費用,所以第一季度需要交企業所得稅,但是預測今年后面沒有收入的,可能出現第一季度企業所得稅預交過多,為了避免到時匯算清繳退稅,這個怎么處理比較好
你好老師。有個體戶 開票額度為45000 每月個人經營所得稅扣180元。 這個戶用的少。 現在申請降低開票額度?為30000? 可以不用交個稅嗎
老師 匯算清繳之前沒有收到的費用發票,申報的時候已經調增了,之后收到了發票這些應該怎么處理呀
老師,個體戶個稅經營所得收入總額包括營業外收入嗎
萬元版和十萬元版的發票,最高可以開多少金額的發票
請問一下這里的應交稅費是根據銀行交款單直接做,數據也是稅務系統中的數據對吧,憑證附件要銀行回單及完稅憑證是嗎?
老師,匯算清繳時,工資的賬載金額,和稅收金額分別填什么呀
老師,計算增值稅,(銷項-進項)*稅率 銷售過程中產生的費用如果有專票的話能抵扣嗎?還有必須是同一業務的銷項-進項才能抵扣,還是說只要我有進項專票都可以抵扣?
就是說要有盈利那個數據才能跳出來對嗎
對的,是的,而且得做了匯算清繳。
一定要先做匯算清繳才能申報一季度的企業所得稅報表嗎
是的對的是的對的。