你就是補一個計提個稅的分錄就可以 借應對職工薪酬 貸其他應付款-個人所得稅
老師 請教一個問題 我們老總叫把這個月生產(chǎn)人員的工資做成生產(chǎn)成本 現(xiàn)在月底了要結轉(zhuǎn)生產(chǎn)成本 他發(fā)了一個表給我叫我填 我差不多填好了 現(xiàn)在應該怎么做呢 沒有做過 新手 麻煩老師教我一下 謝謝了
老師 請教一個問題 我們老總叫把這個月生產(chǎn)人員的工資做成生產(chǎn)成本 現(xiàn)在月底了要結轉(zhuǎn)生產(chǎn)成本 他發(fā)了一個表給我叫我填 我差不多填好了 現(xiàn)在應該怎么做呢 沒有做過 新手 麻煩老師教我一下 感謝感謝
老師 請教一個問題 我們老總叫把這個月生產(chǎn)人員的工資做成生產(chǎn)成本 現(xiàn)在月底了要結轉(zhuǎn)生產(chǎn)成本 他發(fā)了一個表給我叫我填 我差不多填好了 現(xiàn)在應該怎么做呢 沒有做過 新手 麻煩老師教我一下 感謝感謝
老師您好,我們公司現(xiàn)在申報個稅,這個月把法人的工資轉(zhuǎn)過來了,之前法人在另外一家公司申報個稅,現(xiàn)在是法人申報個人的時候達不到繳納稅費的標準,也就是不產(chǎn)生稅款,但是購買了社保也沒有從另外一個公司轉(zhuǎn)過來,但是實際我做工資表的時候社保這一欄顯示了,而且我發(fā)放的時候扣除了,老師,這種的我現(xiàn)在怎么做分錄呢,麻煩您說下,謝謝老師。
老師您好,問你一下,錄完憑證最后進項稅額怎么處理,我現(xiàn)在做8月份的賬,但是這個進賬我已經(jīng)認證了也抵扣,現(xiàn)在我8月份賬怎么處理,9月份交稅怎么處理,麻煩您把這個分錄過程給我發(fā)一下。謝謝
小型企業(yè)和小型微利企業(yè)是一回事嗎
做賬是按不含稅金額做,申報印花稅是按含稅金額繳納,所得稅匯算要不要調(diào)減
請問老師,我這里要做所得稅匯算清繳,但是2024年度,我沒有計提2024年11月 12月份工資,也沒有發(fā)放,也沒有計提2024年度11份,12月份社保費,但是在2025年一月繳納了2024年11 12社保 4月繳納了2023年度7-12分公積金,我該怎么做納稅調(diào)整
你好我們東西運到港口了公司到港口的運輸發(fā)票有幾個注意的事項,車牌號,公司到目的地這些要寫嗎
老師您好!低值五五攤銷,領用是銷售部門,后來銷售部門不用了就轉(zhuǎn)到員工宿管室了,領用時攤銷走的銷售費用,現(xiàn)在報廢要在攤銷另一半,那現(xiàn)在在宿管室報廢攤銷的這另一半是走銷售費用,還是走管理費用?
老師,公司繳納的社保基數(shù),1月和2月的不一致,我在填報工商年報信息的時候我該怎么填寫呢
老師勞務費的個稅是多少
老師,你好!稅收滯納金申報后有繳費截止期限嗎?超過期限會不會被處罰呢?
如果實收資本沒有實繳可以用盈余公積轉(zhuǎn)嗎
老師好,我們申購了1批銅材料,還沒有付款,現(xiàn)在用完了,有一些廢品退回廠家,我們付款的金額扣除這些廢品,然后廠家開票給我們的金額是按我們付款的金額開票的,但是稅局那邊要求這些退回去廠家的廢品需要我們確認收入交稅,我們這個應該怎樣處理比較好?
老師,能這么做嗎, 就是這個個稅已經(jīng)交掉了,我想下次發(fā)工資的時候在扣下
可以的餓,下次計提也可以的
我計提的時候就做借應付職工薪酬,貸其他應付款個人所得稅,但是老師我沒明白分錄為啥要這么做
個人部分沖減工資啊
但是這樣我的其他應付款個人所得稅科目余額表不就一直有余額嗎,賬不平
借應付貸應交稅費-個人所得稅 借應交個人所得稅貸銀行 說錯了,看成個人社保部分
是的,我是按您發(fā)的最后的這個分錄已經(jīng)做了,這樣做是企業(yè)已經(jīng)承擔了,但是我現(xiàn)在想做的是想在下次發(fā)工資的時候把這些個稅扣下,這筆分錄應該怎么做呢
企業(yè)承擔了你還計提啥?計提就掛賬了
但是我還要扣下呢
就是我下個月發(fā)工資的時候要扣下
那你繳納是先在應交稅費-個人所得稅借方掛賬,然后下月補提在貸方才對啊