借管理費用-其他 貸應付職工薪酬-應付工資
各位老師,大家好,我新接的賬務,前會計應付職工薪酬下面,養老金、失業金、醫療金這些怎么都是借方余額,這個是怎么回事,如果要把賬調平的話,怎么調呢,請各位老師賜教一下,謝謝
老師您好,我因為少計提了個稅,然后實際繳納的時候有差額,然后我就做了以下分錄,現在我的科目余額表上面應付職工薪酬其他應付職工薪酬借方有余額,這個我現在應該怎么調整呢
老師您好,因為賬科目擺錯了,當時是借方紅書應付職工薪酬扣款,應該擺在貸方,當時的憑證是這樣,借,應付職工薪酬貸,應付職工薪酬,現在要調怎么調,當時擺在借方的這個余額一直在著,現在要調掉
你好,我想問一下,登記銀行日記賬賬本,對方科目那個地方具體怎么填?我這邊對方科目有兩個,一個是應付職工薪酬,另一個是其他應付款,應付職工薪酬的金額比較大,其他應付款的金額小些。我在填對方科目的時候,只填應付職工薪酬可以嗎?謝謝你了。怎么填才正規些
老師好,請問應付職工薪酬科目里,五險一金,在借方有一百多塊錢的余額,這個該怎樣把這個賬平了。具體分錄該怎么處,謝謝
資產負債表其他應付款出現負數,金額為-48000000,需要重分類嗎?
老師匯算清繳職工薪酬是應付職工薪酬貸方但是我計提工資時候把個人社保也放里面了匯算需要扣除嗎
老師,我們有臺電腦已經提足折舊,現在更換配件,我可以在直接增加原值嗎?
營業執照變更了法人,地址,之前的賬務,往來還掛著賬的怎么辦?
請問下核算成本,料工費里面的原材料是投入數嗎
請問老師,物業公司的物業費原價是3.5元/㎡,折扣8.5折是2.98元/㎡,一直都是按折扣價收取,開票金額是否直接以實際收的金額開具?
老師,小規模納稅人收到進項發票可抵扣是什么意思呢,麻煩幫我說的詳細點唄
老師,月報的工會經費應稅項寫多少?按什么填寫?我們之前的會計一直工會經費零申報的,我要不要繼續零申報?
老師出現這種情況,我是不是需要把普票金額去掉?它是雙定戶,這個季度開了103701.99的專票,怎么申報季報?
老師,我們公司是做光伏發電的,發電的設備折舊直接記入主營業務成本對嗎?
好的,謝謝
不客氣祝你工作順利加油