您好,這個是一到三月的合計數
小規模納稅人財務報表報送,期中利潤表中的本月金額是填寫9月份的利潤表金額,還是7,8,9月累計數呢?
老師,第三季度的財務報表利潤表本期金額是填寫累計數還是7-9月的數據呢,是一般納稅人來著
利潤表中的本期金額與上期金額是怎么理解的,比如12月的利潤表,本期數填截止12月份的本期累計數嗎?那上期數是填11月份的數還是上一個年度的12月份累計數呢?
在電子稅務局報報表的時候的利潤表的本期數是填9月的累計數減去6月的累計對嗎,利潤表的上期金額是指去年的第三季度的數? 還是本期金額填本年1-9月份的數據,上期金額填去年1-9月份的數據
老師,一般納稅人利潤表是一季度填一次,如果10月份填3季度的利潤表,那么本期數要填寫7—9月三個月的合計金額是嗎?
二、資料:20x4年1月1日,承租人甲公司簽訂了一項10年期不動產租賃合同,已經于當日獲得使用該不動產的控制權。租金基于每兩年消費者價格指數水平確定,第1年年初的消費者價格指數為125,據此確定的租金為50000元/年;甲公司在租賃期開始日已經支付了第1年租金50000元,并支付了傭金等初始直接費用20000元。租賃期第3年年初的消費者價格指數為135,據此確定的調整后的租金為54000元/年。假設甲公司再租賃期開始日的折現率為5%,在第三年年初的折現率為6%。假定甲公司將該不動產用于行政管理部門,該不動產剩余使用壽命為20年,租賃期滿后沒有殘值,采用直線法計提折舊。已知:(P/A,5%,9)=7.1078;(P/A,5%,7)=5.7864;(P/A,6%,7)=5.5824要求:(1)編制20x4年﹣2x25年1月1日、12月31日的相關會計分錄;(2)編制20x6年1月1日的相關會計分錄.要全部過程
發生銷售折讓,跨年度怎么做會計分錄,我們20年銷售的物品,現當時發票全開了,做收入了,也結轉成本了,貨款還有百分之五沒收回,現對方不付了,扣我們百分5的質保金,然后今年百分之5的票紅沖了,怎么做會計分錄
二、資料:20x4年1月1日,承租人甲公司簽訂了一項10年期不動產租賃合同,已經于當日獲得使用該不動產的控制權。租金基于每兩年消費者價格指數水平確定,第1年年初的消費者價格指數為125,據此確定的租金為50000元/年;甲公司在租賃期開始日已經支付了第1年租金50000元,并支付了傭金等初始直接費用20000元。租賃期第3年年初的消費者價格指數為135,據此確定的調整后的租金為54000元/年。假設甲公司再租賃期開始日的折現率為5%,在第三年年初的折現率為6%。假定甲公司將該不動產用于行政管理部門,該不動產剩余使用壽命為20年,租賃期滿后沒有殘值,采用直線法計提折舊。已知:(P/A,5%,9)=7.1078;(P/A,5%,7)=5.7864;(P/A,6%,7)=5.5824要求:(1)編制20x4年﹣2x25年1月1日、12月31日的相關會計分錄;(2)編制20x6年1月1日的相關會計分錄.
每個季度的印花稅有時候比交的增值稅都多,這個正常嗎?按照這個季度所有買賣合同也就是開具取得的發票金額填的印花稅計稅依據這個正確嗎
像價值很低的產品,一次進貨都是一件的,品類很多,我能進庫即出庫嗎?這個登記起來很困難
單位有預扣個稅,年度匯繳還需交不足400 可以不申報嗎?如何操作?
老師就是現在c公司新辦企業,需要交實繳資本,是不是需要a公司和b公司都要實繳到位才有錢轉到c公司啦?這樣設立公司有什么好處和壞處啦?
對公賬戶收到錢,不開發票可以嗎 怎么做賬
老師您好,我想向您咨詢一下我公司給員工租賃的房屋無法取得發票,差不多一年300萬左右,這種情況下我們可以通過小規模與房東簽訂合同,然后公司再與小規模公司簽訂租賃合同,這樣允許嗎
印花稅,認繳后尚未實際出資的股權轉讓:產權轉移書據所列的金額,不包括列明的認繳后尚未實際出資權益部分)確定,是什么意思?就是只交實繳部分的稅,認繳但未實繳部分不征稅對嗎? 請教一下,非常感謝!
噢好的謝謝
不客氣,很高興幫你