您好,我們是收到客戶承兌 借:應收票據 貸:應收賬款 然后背書給供應商 借:應付賬款 貸:應收票據
老師,電子匯票承兌要不要做賬呀,可是轉了這么多,如果要做那應當怎么處理好呢 出票人和收票人都不是我公司,后面背書了好多,到最后合肥安徒視是我公司,這個怎么做賬呀
老師這個承兌幫我解讀下我咋做賬,為啥上邊沒有我們公司的名字啊,賬務處理是不是 借:應付賬款綿陽公司 貸應收票據~隴西是不是這么做賬啊?
老師,收到客戶開給我們的承兌匯票要怎么做賬呢?我們把這承兌匯票又背書給供應商,這又要怎么做賬呢?
老師,公司收的承兌匯票 公戶沒入賬 怎么做分錄 借方計入什么科目呢
你好,老師想問下公司收到A公司開出承兌匯票17萬后又背書轉讓給了B公司,可笑的是公司又把17萬轉到公帳里面去了備注名稱是B公司名稱,這樣就會導致我做了一份承兌匯票的分錄然后又做一份銀行存款流水的分錄,這個是不是重復做賬呢老師
一般納稅人公司采購材料款用公戶打,對方開不了專票開普票可以嗎
老師,第一次工商年報輸入誰的信息
設備已經折舊完了,只剩一點殘值了,然后現在拉去更新改造,現在要怎么做賬務處理?
老師 上個月有幾個固定資產 想這個月進行一次性折舊,賬務上我該怎么操作
公司租賃了一家公司的一間房屋,用于業務開展,此房屋符合5%減按1.5%政策,現在需要對方開具專票,對方為自開租賃費,為什么開出來稅款不對啊?正確的稅款計算方法行為含稅金額?(1+5%)×1.5%,對方開出來是含稅金額?(1+1.5%)×1.5%,這是不是不對啊
危廢處置費需要繳納印花稅嗎
老板的消費轉費用,需要算收入嗎
老師,你好,我們全資子公司準備注銷,子公司3月資產負債表所有項目是0。3月子公司轉母公司90萬(其中70萬為母公司對子公司的投資款),20萬為累積收益。 3月母公司收到這筆款 借:銀行存款 90 貸:長期股權投資 70 投資收益 20 那3月的合并報表是需要做一筆抵消分錄 借:投資收益 20 貸:未分配利潤 20 嗎?還是說3月不需要做任何抵消分錄了
出口越南,需要交幾種稅,每種稅如何計算的?
老師?,問一下三方協議的代扣社保費屬什么選項?
老師 能麻煩您說下 比如我這張匯票 應收 后面跟哪個公司和應付賬款后面跟哪個公司名嗎
您好,要的,輔助核算,應收要輔助核算 ,應收票據不用了,因為收到就會背書給供應商的
老師 我意思是這張承兌匯票下面背書這么多次 比如我收到時寫借 應收票據 貸應收賬款——哪個供應商呢 然后再背書的時候寫 借 應付賬款——哪個供應商呢? 貸 應收票據? 這張承兌匯票不知道從哪處開始著手啊
您好,只管我們前一手,上面的跟我們無關哦,前 一個是我們的客戶
老師 那就是我這張承兌匯票就寫借 應收票據 貸 應收賬款——東莞祥興新材料科技有限公司對嗎? 就不用寫上面您發的那個第二個分錄 借 應付 賬款 貸 應收票據了是吧
您好,是的,第2個分錄是我們背書給供應商時才寫的
好的 感謝老師?
?希望我的回復對您有幫助,謝謝您點擊下方????????給予鼓勵~,祝您接下來一切順利!