您好, 借:固定資產清理 累計折舊 固定資產減值準備(如果有) 貸:固定資產 對外轉讓,確認銷項稅額: 借:銀行存款/其他應收賬款 貸:固定資產清理 應交稅費——應交增值稅(銷項稅額) 上面2個分錄的 固定資產清理余額 結轉到 資產處置損益 借:固定資產清理 貸:資產處置損益 (或分錄反方向)
老師,公司買車花56萬,借:固定資產/貸:長期應付款 年末車賣給個人了,怎么做分錄呀,之前的固定資產和長期應付款怎么辦
請問公司有輛舊貨車3000賣給了個人,固定資產按2000入賬的,還沒有折舊完,現在收到3000賣車的錢,分錄怎么寫啊?
老師 您好 公司購買車子做固定資產 然后又賣了 怎么做分錄
老師,小貨車年限到賣了 ,政策補貼25500,這個固定資產清理分錄怎么做
老師,你好。請問我們公司把固定資產小汽車賣了怎么做分錄呢?
就是如果我們公司購入車輛,消費稅是銷售方交,不是我們購買方交是吧
老師購車要交消費稅嗎?消費稅怎么算的,怎么做賬
您好,我們是有民辦資質的,經營范圍是教育咨詢服務(不含涉許可審批,的教育培訓活動,可以開培訓費發票么
什么樣的企業不需要進項發票
老師,招待費不超過營業收入的千分之五,營業收入是主營業務收入還是,包括其他業務收入和營業外收入
債權重組重整以后,投資人(新股東)根據債權重整方案把錢支付給各個債權人,抵消他們的債權。差額部分是債權重組利得,這個應該放那個會計科目呢?可以放以前年度損益嗎?
老師請問一下,我公司每個月發工資做的賬都是用庫存現金支付的,之前代賬會計也是這樣做的,我現在把庫存現金清零了,現在從3月份開始用銀行存款支付來做分錄,我要怎么操作啊?
收款方是個人 付款方是本單位 做賬的話應該怎么做? 這種情況合理嗎?
請問產品快檢技術服務合同要交印花稅嗎?
有以前年度損益調整,申報財務報表的時候利潤表應該填在哪里
這樣報表上的收入跟增值稅收入對不上沒關系吧
您好,是的,這里對不上,是正確的,稅會差異,稅務的工作人員也知道的
好的,謝謝老師
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