有兩種方式:一是扣除后開票,返點(diǎn)與銷售掛鉤時(shí),供貨商按扣除返點(diǎn)金額開票,超市沖減進(jìn)項(xiàng)稅;二是全額開票再返還,供貨商先全額開票,超市打款后其返還,超市按 “現(xiàn)代服務(wù) - 商務(wù)輔助服務(wù)”(稅率 6% )給供貨商開返還款發(fā)票。關(guān)聯(lián)緊密選前者,想收支清晰選后者,合同要明確細(xì)節(jié)。
請(qǐng)問(wèn)小規(guī)模納稅人,國(guó)際貨運(yùn)代理,增值稅申報(bào)表填在哪一欄,是小微企業(yè)減免還是出口免稅銷售額,謝謝
老師那如果業(yè)務(wù)真實(shí),是不是每個(gè)月都可以把進(jìn)項(xiàng)都勾選,留底就留底,也沒有關(guān)系,如果銷項(xiàng)比較多,該交稅就交稅,這樣會(huì)引起稅務(wù)預(yù)警嗎?我聽他們說(shuō)要控制稅負(fù)率因?yàn)橄窬娱g費(fèi)這樣的大額收入根本做不到控制稅負(fù)率,
老師,如果業(yè)務(wù)真實(shí)需要控制稅負(fù)率嗎?比如我們經(jīng)常收到大額的居間費(fèi)也沒有啥成本,也沒辦法控制稅負(fù)率啊
小公司會(huì)計(jì)核算方法怎么錄
您好我想把利潤(rùn)總額調(diào)成負(fù)數(shù)虧損應(yīng)該怎么調(diào)?
待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額是負(fù)數(shù)是否可以一筆直接調(diào)整呢?怎么直接調(diào)整?
老師,因?yàn)樯a(chǎn)需要用到的環(huán)保設(shè)備入制造費(fèi)用好還是管理費(fèi)用?這個(gè)20萬(wàn)的環(huán)保設(shè)備折舊年限按5年提合規(guī)嗎
一般納稅人利潤(rùn)表里的本期金額是填三個(gè)月的累計(jì)數(shù)還是3月份當(dāng)期的
24年如果第一季度有盈利繳納了企業(yè)所得稅 后面三個(gè)季度有虧損也有盈利 可以彌補(bǔ)以前年度虧損 所以后面三個(gè)月不用繳納企業(yè)所得稅 后面三個(gè)季度沒有計(jì)提企業(yè)所得稅怎么辦
請(qǐng)問(wèn)下, 我們是建筑公司, 有個(gè)工地 收到分包單位開的零星工程款, 應(yīng)該入到哪個(gè)科目, 合同成本下的什么明細(xì)
合同上說(shuō)是乙方向甲方支付
你們是乙方?供應(yīng)商是甲方?
老師,我們是小規(guī)模,我們是甲方,供貨商是乙方
供貨商扣除后開發(fā)票,我們按發(fā)票打款,主要是問(wèn)下扣除的那部分,是不是要交稅
有兩種方式:①扣除后開票,與銷售掛鉤時(shí),乙方按扣除返點(diǎn)或陳列費(fèi)金額開票,涉及甲方成本費(fèi)用核算;②全額開票再返還,乙方先全額開票,甲方打款后乙方返還,甲方按 “現(xiàn)代服務(wù) - 商務(wù)輔助服務(wù)”(征收率 3% )給乙方開票,收入計(jì)入應(yīng)稅收入。與銷售緊密選①,想收支清晰選②,合同需明確細(xì)節(jié)。
老師,是不是供貨商開發(fā)票的時(shí)候,應(yīng)該選擇銷售折讓來(lái)開
對(duì)的 最好是開銷售折讓哦