現(xiàn)在你要更正做的帳,體現(xiàn)在稅金及附加
您好,老師,我想咨詢個問題,就是我有一筆計提印花稅做的,借:稅金及附加 貸:應交稅費-印花稅,繳納時做錯了,做成借:稅金及附加 貸:銀行存款 現(xiàn)在就是我稅金及附加是平的,但印花稅余額,我要怎么沖平
利潤表中本月金額應該是填本月的營業(yè)收入和成本,營業(yè)稅及附加應該是填當月所交的稅金和附加,也就是當月扣除的稅金是上個月應交的,可是利潤表中只顯示了上個月所交的印花稅,其它附加稅沒有填是怎么回事?
老師,22年12月印花稅多計提了,23年1月了借:稅金及附加負數(shù) 貸:應交稅金-印花稅 負數(shù)。23年3月申報利潤表發(fā)現(xiàn)稅金及附加還是負數(shù),稅務局無法申報。3月我重新補了憑證:借:稅金及附加正數(shù)貸:應交稅金-印花稅 正數(shù) 沖銷1月的負數(shù) 然后借:應交稅金-印花稅 正數(shù)貸:稅金及附加正數(shù)。科目余額表是沒有余額了,但是利潤表還是金及附加負數(shù)。這么辦?
分錄寫的老師回答 印花稅計提6月 借營業(yè)稅金及附加200 貸應交稅費200 支付6月印花稅 借應交稅費200 貸銀行存款200 請問有什么添加的分錄嗎?月末去自定義轉賬執(zhí)行點了后營業(yè)稅金及附加期末余額沒有200 不過在利潤表稅金及附加有200 這種情況需要加啥分錄嗎?
老師 印花稅要不要計提啊 我們經(jīng)理說印花稅不需要計提直接繳納 但是這樣我發(fā)現(xiàn)報表上面根本就沒有稅金及附加的發(fā)生額
老師,請問向政府買地需要交什么稅嗎
郭老師,現(xiàn)在個體工商戶也可以開13%的專用發(fā)票嗎?
公司法人和財務負責人可以是同一個人嗎?公司財務負責人資金出了問題,斷供了,影響公司經(jīng)營嗎
請問前面很多年了,預付供應商的貨款掛了很多怎么平賬,可以當現(xiàn)金退回嗎?還是營業(yè)外支出,匯算調(diào)增?
物業(yè)購買2000元草坪機會計分錄
請問老師,出口貨物,客戶自己帶走的,作為生產(chǎn)廠家如何操作可以達到退稅條件?
公司是電器批發(fā)零售公司。從廠家拿貨需要支付貨款,廠家設置銷售量,完成任務就每臺返點給我們。有幾種模式, 1.我們公司又給門店商家代銷,他們賣出去去刷貨款到我們公司。我們公司又把貨款扣除銷項稅和刷卡手續(xù)費后,用微信轉賬給他們(銷售款刷到對公賬上就不管了作為我們公司的收入)。最后月底結算在算他們從我們這拿的代銷貨的貨款,他們用微信支付給我們。 2.我們公司正常拿貨給門店商家,然后他們打款到對公賬戶。 請問模式一門店商家算不算正常幫我們公司代銷商品模式?如果是賬務處理請幫我寫一下。模式2賬務處理方式也寫一下。最后代銷了,模式一,我們后面還需要給門店商家代銷傭金不?我第一次遇到這種模式,不理解。 之前再會計學堂學的就是單純進銷賣出,沒有這么復雜
您好老師我問下,營業(yè)執(zhí)照法人沒有換之前的法人也不管了,以后會有風險嗎
出口退稅首單未申報,對于2024年的外匯收款有時間限制嗎
老師,合作社支出需要什么會議紀要,就是支出前需要哪些會議或者決議
印花稅是2024年的,我匯算清繳了才發(fā)現(xiàn)沒有計提,我是通過利潤分配-未分配利潤這個科目調(diào)的
我現(xiàn)在要用稅金及附加這個科目,我應該怎么填寫分錄呢
直接手工調(diào)整上年利潤表,再填匯算