你好,這個正常是可以的,不過實操中是退稅還是留底,看稅務局的要求。
老師你好! 請問一下免抵退的問題(生產有內銷也有上銷的公司): 第一:免,就是我出口這筆貨物不用交銷項稅是嗎? 假如銷項稅13萬 第二:抵:就是我外銷這部份有進項發票的稅額,能拿來抵扣我因為內銷這部銷項稅額. 如果:當期末留抵稅額≤當期“免、抵、退”稅額時,差額是12萬,就是說我能退到手里12萬。 這樣就是說,如果我們這樣出口,免了13萬的,還掙到手12萬退稅款。 像老板說的意思,就是我出口就比全部內銷要多掙25萬,是這意思是嗎?
老師,生產企業出口退稅,如果所屬期的內銷比較多,進項抵銷項之后,沒有留底稅額,也就是當期應納稅額大于零,需要繳納增值稅,還需要計算免抵退稅額嗎?這樣的話,肯定要交稅,不用退稅了。
老師 請教一個問題 新接手了一家企業,純生產出口的,發現他每月都抵扣了進項稅,他又想有出口稅負,留底進項稅大于申請的退稅額,那這樣就沒有了免抵額,也產生不了稅負,那是不是讓他調整方案,進項稅等有需要才抵扣呢?
請問如果當月進項大于銷項產生留抵,企業還去申報出口免抵退,最后會不會產生實際退稅額,如果不想退可以嗎
生產企業出口退稅。 現在很多生產企業的出口退稅,退稅率都等于征收率了,這樣不就會導致多退稅給企業了嗎?比如留抵稅120大于免抵退稅100,塾小選擇,應退100!可是免抵退稅額是按照外銷收入乘以退稅率計算的。退稅退的是進項,直接用外銷收入乘以退稅率這樣退的稅肯定就大于了抵扣的外銷的進項啦!如果留抵100,免抵退120,退小的留底100,這樣的情況當然就不存在多退!
你好 老師 個體工商戶 我的經營范圍是機械電氣設備制造 那我能開*勞務*類的發票嗎
老師。請問低保的個人可以注冊個體戶嗎?核定個體戶有影響嗎,如果注冊了。會影響這個人享受不到低保嗎
老師您好,請教一下,公司是空調設備銷售及安裝,收入16萬,開進來成本票7萬,開進來的各種費用票很多,最終利潤是負數,像這種公司還要暫估成本開進來成本票嗎?
老師您好,公司外國人的簽證延期費800元計入哪個科目?
老師請問 核定征收個體戶 執照的經營者 如果有單位且單位給交保險,那么這個人的工資(不到起征點無個稅)和核定個體戶開票收入會導致這個人產生個稅嗎。
折舊額比稅法規定折的還少可以嗎 匯算時候需要調嘛
老師你好,工商年檢納稅總額,我去哪里找數據,都有哪些數據
老師工商年報里面水電費支出總額是按含稅還是不含稅金額,污水費金額要計算進去嗎
老師請問 核定征收的個體工商戶,對公賬戶的錢可以轉給其他個人嗎?如果轉給其他個人當做還對方的材料款可以嗎?需要對方給開票嗎
老師好!我們是小單位,從來沒有盤點過固定資產哪些還在使用,哪些已經報廢,請問這樣做會計工作交接時還需要在清單上注明固定資產使用狀態嗎?
這個月能退稅的話,我們這個月開出去國內發票就不能用這些進項來抵扣?
你好,退稅的話他肯定不會退當月的進項的。
我是想問當月之前的進項留抵還在系統里,退稅后,是不是這個留抵系統里就沒有了?
你好,是的,是沒有了