你好,你可以做,但是不能稅前扣除
老師您好,我在7月給對方開票1541530元,當時沒有扣任何稅費,收到款后,按原來的數字給對方公司轉過去了,然后10月我跟對方要了稅費,增值稅和附加稅加起來17094.2元,然后對方給了我2萬元,他們沒用公戶轉而是用的私人賬戶轉的,我現在不知道怎么做進來的這筆錢的分錄,麻煩您說一下,謝謝老師。
請問老師,我們公司的庫房是一個小的物流公司轉租一部分地方給我們的。他們給我們開發票,沒有開倉儲費的權限。之前我們也不知道,銀行回單上寫的是倉儲費的備注。現在發票項目和付款內容對不上。請問能放在一起做賬嗎
請教老師,我公司是一家房地產開發公司,12年的時候與另一家公司有業務往來,對方給我公司開具了二十萬的收款收據,當時憑證單據后附只有我公司支付了十萬元轉賬支付記錄,現在十年過去了,對方堅稱還有十萬沒付,我公司現在也不確定是否支付了另外的十萬,現在這種情況如何查賬或者有什么解決辦法?
老師們,我們公司在2014年與客戶有往來賬,客戶的賬面有400多萬承兌表示已付我公司400多萬,但我公司賬面前會計做賬中未找到有此筆收款,客戶方財務也已經將這筆下賬的憑證記賬單、原始單據承兌、收據(蓋有我公司財務章)都掃碼給我了,這400多萬的承兌背后并沒有我公司的任何蓋章,只有400多萬的收據蓋有我公司的財務章,且400多萬承兌中少一張22萬元的承兌,請問老師,這種情況我公司是否得按400多萬全部認賬呢?
老師,有一個問題想問一下,就是我們對外租辦公室場地的,然后租戶對公轉電費是轉200充電卡,另外一個轉了500充電卡,我們寫收據給他們,然后假如當月電費出賬單了需要交1100,我們就直接對公轉給電力公司,然后電力公司給我們開回專票,這種情況是要怎么做賬務處理呢
登錄電子稅務局會有瀏覽記錄嗎?在哪里可以查詢,沒有申報和修改
你好老師,我收到一筆10000元的貨款,其中實際到賬9965手續費35,我這個項目明細應該怎么做?
老師酒吧充值送酒給客人怎么做賬啊
老師你好,我是新成立的公司,3月有一筆收入進公戶,但是我當時還沒做稅務登記,這張票開出開入都在四月,那我可以把賬也做在四月嗎?
差額征稅的行業可以取消差額征稅按常規的行業去銷項減進項報稅嗎,
老師我們是石家莊小規模納稅人, 需要給邢臺項目開發票,1、開外管證時,今天要開24000元發票,合同金額我寫多少?合同金額20萬的話,那我開外管證時合同金額寫24000元?還是20萬? 2、我們老板給的是電子版合同,只有合同簽訂日期2024年12月,工期大概35日,那外管證合同有效豈止時間我咋寫? 3、我們是小規模納稅人,增值稅季報,所得稅季報!4月份不含稅異地開票金額超過10萬元了,我還需要4月底預交增值稅和所得稅款嗎
我們是外貿企業,我們申報了一筆退稅款,供應商是第一次供貨,稅務發了函調給對方稅務局,對方稅務局回復函調說手續不全,要讓我們出口轉內銷,但實際貨物是不需要退回來再銷售的,比如進貨金額80萬,進項稅7.2萬,出口銷售100萬,退稅率9%,請問這筆業務如何做會計分錄,如何填寫納稅申報表
某公司,之前的固定資產沒計提過,怎么重新開始做賬計提
我這個問題問到一半就結束了怎么弄?
2024年補交2017年的一個銷售未入賬的固定資產的增值稅,并且稅局那邊幫更改了2017年的增值稅申報表(在2017年的增值稅申報表里增加了這筆為未開票收入),請問這筆補稅的完整分錄是什么?需要還原業務做賬嗎?網上搜的借:以前年度損益調整,貸:應交稅費—應交增值稅,這里怎么解釋?
老師好,因為這200元錢是上年度付的,到現在問項目上的同事讓對方給寫個收據,同事說太麻煩了,讓我自己寫個收據,我認為沒有對方的公章的收據,是不合規的,且也不應該我自己寫這個收據的,所以想問沒有任何原始憑證直接在這個月的賬務處理中憑空就做到管理費用里可以的嗎?您說的不能稅前扣除就是等匯算的時候,把這筆調增就行,是嗎?
你好,是不合規。不過你調增一般就沒問題了。
好的,非常感謝老師
你好,不用客氣的了。