你好,4月份是申報3月份發放的2月份的工資。
老師好!3月份計提的工資4月份發放,那4月份申報3月份所屬期工資是以4月份發放的3月份的工資申報嗎?
老師好 所屬期3月份是什么意思啊?是3月份申報2月份的呢還是?4月份申報3月份的
老師,4月份做所屬期3月份的帳,那個稅是報2月份的公司還是3月份的工資?
老師,4月申報個稅時,稅款所屬期是3月,申報的是3月份發放的2月份工資嗎?公司是每月20日發上月工資
這個消費稅征收管理的納稅義務發生時間,這里的銷售和自產自用,還有進口這 3 個老師說同增值稅一樣,我在增值稅里沒看見啊,他啥意思?
委托加工收回的消費稅如果直接用于出售是不用交消費稅,是因為在把這個貨物委托別人的時候已經交過了,所以不交對嗎?
關稅為啥是 10800??14% 啊?他不是關稅計稅價格,加關稅嗎,??14% 是啥
這道題的算是為啥 20??2000 啊啊啊啊
委托加工組成計稅價格這里,委托加工應收消費品,為啥委托方不是增值稅納稅義務人啊?
這個為啥要 5989-5085 啊? 金銀首飾是安實際收取的不含增值稅的全部價款征收消費稅。非金銀首飾是以新貨物的銷售額作為消費稅的計稅基礎,不扣減舊貨物的回收價格
月薪3500,月休4天,上了13天班,還休息了兩天,怎么算
這個后邊為啥是 20??2000 啊
過節買包包,首飾,煙酒,送客戶,開普通發票,記哪個科目?可以抵扣企業所得稅嗎?
老師,稅務疑點,這個是什么意思?稅款所屬期起:2023-01-01,稅款所屬期止:2023-1231,業務招待費銷售費用:0.00,業務招待費管理費處瑪用:132113.00,業的支付賬載金額:0.00,業務招待費稅收金額:0.00 營業收入:10325399.84,視同銷售稅收金額:0.00.扣除限額:0.00,差額1:132113.00,差額2:0.00 問題類型:未據實申報業務招待大額費支山賬載金額
申報個稅也是申報2月份的對吧
你好,是的。就是這樣了。
老師,幫我看看我這樣做的分錄對嗎
你好,可以的,這個沒問題。