同學(xué)您好,很高興為您解答,請(qǐng)稍等
小耿老師:我們平時(shí)就是員工工資,員工工資也不高,打圖費(fèi)用也不大,這些都做成主營(yíng)業(yè)務(wù)成本。然后就是一些差旅費(fèi)用,公司現(xiàn)在資金所剩不多,這幾天要開大概50萬的發(fā)票給甲方,但票開出去就要交稅,又面臨季度申報(bào),涉及增值稅和企業(yè)所得稅,甲方的款項(xiàng)不知道什么時(shí)候才可以入賬,擔(dān)心到10月份申報(bào)的時(shí)候還沒進(jìn)賬,公司資金支付增值稅和企業(yè)所得稅比較困難,想能否可以暫估成本,能否合理的少交點(diǎn)企業(yè)所得稅?我剛到這個(gè)崗位,實(shí)操經(jīng)驗(yàn)不足,這幾天都愁死了。還希望得到您的指點(diǎn)!
老師請(qǐng)問一下: 小規(guī)模二季度5月份自開專票 3%稅率開錯(cuò)成1%了,在第三季度7月份電子稅務(wù)局真報(bào)表時(shí) 有點(diǎn)問題能不過,當(dāng)時(shí)問了稅務(wù)大廳讓按3%填報(bào)交稅。 同時(shí)7月份把稅率開錯(cuò)的1%紅沖之后,開了一張正確的3%的票,可是 在10月份填報(bào)第三季度的時(shí)候 里面不是顯示我要多交稅款了嗎,當(dāng)時(shí)填報(bào)的時(shí)候應(yīng)該把我已經(jīng)交稅的不含稅收入減下來 對(duì)吧。一下子疏忽了 已經(jīng)申報(bào)扣款了,才發(fā)現(xiàn)這個(gè)問題,好在 去稅務(wù)大廳辦理了抵欠,說第三季度先不扣款,把多交的稅款去大廳抵了再。 現(xiàn)在的問題是,我的賬 科目余額表 應(yīng)交增值稅 余額咋就不對(duì)呢? 應(yīng)該顯示我有多交的稅款 才對(duì)吧? 7月份 我紅沖了1%,開了正常的3%。在此期間我是不是應(yīng)該要做一筆分錄,體現(xiàn)出我多交稅了呢?怎么做
老師,我們是農(nóng)貿(mào)公司小規(guī)模納稅人,我2022年第四季度報(bào)所得稅時(shí),誤填報(bào)了第三季度的財(cái)務(wù)報(bào)表和相關(guān)數(shù)據(jù)。就是目前的情況是去年的賬3,4季度財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)一樣 今天要做匯算清繳發(fā)現(xiàn)這個(gè)問題,我就把去年第四季度的填的三季度財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)改為正確的第四季度的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)了,但是所得稅報(bào)表報(bào)表稅務(wù)局不讓改動(dòng)。 我現(xiàn)在填匯算清繳表格,先讓資料報(bào)送去年的財(cái)報(bào),我就上傳了實(shí)際第四季度的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)。然后匯算清繳界面,填完也沒有納稅調(diào)整事項(xiàng)。 我的問題是:去年12月的所得稅報(bào)表和現(xiàn)在匯算清繳的不一致,也沒有納稅調(diào)整項(xiàng),這樣做可以嗎。 以下附去年三四季度財(cái)報(bào),和匯算清繳表格第一頁
老師,老板現(xiàn)在要利潤(rùn)表看盈利多少,想調(diào)賬,但是因?yàn)槭沁@個(gè)月啟動(dòng)的新系統(tǒng),財(cái)務(wù)報(bào)表亂碼,數(shù)據(jù)金蝶在遠(yuǎn)程,還出不來,我們上個(gè)季度沒有繳稅的,這個(gè)季度利潤(rùn)盈利25萬,那我們大概需要交多少所得稅啊?
老師,我們是小規(guī)模建筑裝飾公司,金蝶財(cái)務(wù)軟件不能自動(dòng)出報(bào)表,我要是做完賬,結(jié)賬前,1、想自己先大概看下第一季度需要交所得稅那嗎?大概交多少。咋看?2、要是有所得稅了,我應(yīng)該咋調(diào)賬?就可以不用交所得稅?
老師,我們公司被稅務(wù)稽查了。2022年有100多萬的發(fā)票,對(duì)方是定型虛開,我們說是立案,看怎樣定型。我是2024年到的這家公司,現(xiàn)在是財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人。對(duì)我有什么影響嗎?
老師,我公司向另一個(gè)公司租的辦公用房子,但是對(duì)方公司不給開發(fā)票,我匯算清繳的時(shí)候調(diào)增會(huì)影響對(duì)方公司嗎?以前的財(cái)務(wù)一直掛賬預(yù)付賬款,她說調(diào)增會(huì)影響對(duì)方公司,對(duì)方公司是領(lǐng)導(dǎo)的朋友。
但是居間合同提前都簽過了,簽的是半年付清,也沒有約定開發(fā)票的事,這種怎么辦,如果不想一次確認(rèn)收入怎么辦
小規(guī)模公司,手機(jī)國補(bǔ),先支出后補(bǔ)貼,比如這個(gè)手機(jī)賣3000.過幾個(gè)月補(bǔ)貼300,怎么完整做賬,急急急
請(qǐng)問下根據(jù)權(quán)責(zé)發(fā)生制比如1月費(fèi)用還有材料做暫估,收到發(fā)票2月沖暫估重新入材料費(fèi)用,不明白的是明明是1月的費(fèi)用重新入帳豈不是又算2月了呀
老師設(shè)立公司實(shí)收資本怎么交印花稅呢,是按股東出資交一遍印花稅,再按實(shí)收資本的營(yíng)業(yè)賬簿交一遍印花稅,交2遍印花說嗎?
老師您好;利潤(rùn)彌補(bǔ)以前年度虧損是怎么算的,會(huì)計(jì)分錄怎么做
3月個(gè)稅已代扣,但是4月發(fā)工資才扣員工的。 3月的個(gè)稅賬務(wù)處理可以這樣錄入嗎? 借:其他應(yīng)收款—個(gè)人所得稅 貸 銀行存款
公司注冊(cè)資本是10萬,有倆自然人股東,張股東占95%,李股東占5%,,張股東已經(jīng)存入投資款95000,李股東還未存入投資款,那剩余5000還能讓張股東存入嗎?
老板 成立了 幾個(gè)個(gè)體戶 又有公司, 個(gè)體戶的 前期購買物資都在公司報(bào)銷,個(gè)體戶的收入 有沒進(jìn)公司,現(xiàn)在能不能到公司報(bào)
?您好,1. 預(yù)估所得稅:利潤(rùn)總額 = 營(yíng)業(yè)收入 - 營(yíng)業(yè)成本 - 費(fèi)用,小微企業(yè)5%(年應(yīng)納稅所得額≤300萬)。若利潤(rùn)≤0:不交稅。 2. 合法調(diào)賬少交稅,補(bǔ)提費(fèi)用如工資、材料暫估、折舊等。延遲收入如按完工進(jìn)度或合同負(fù)債掛賬。 用足政策:小額收據(jù)(≤500元/次零星政策)、壞賬準(zhǔn)備。 3. 調(diào)整后操作,補(bǔ)憑證 - 重新算利潤(rùn) - 利潤(rùn)≤0則不用交。 滿足這個(gè)條件:對(duì)方為依法無需辦理稅務(wù)登記的單位或者從事小額零星經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)的個(gè)人(這是重點(diǎn)),其支出以稅務(wù)機(jī)關(guān)代開的發(fā)票或者收款憑證及內(nèi)部憑證作為稅前扣除憑證,收款憑證應(yīng)載明個(gè)人姓名及身份證號(hào)、支出項(xiàng)目、收款金額等相關(guān)信息。 依據(jù): 國家稅務(wù)總局2018年28號(hào)《企業(yè)所得稅稅前扣除憑證管理辦法》 按照《企業(yè)所得稅稅前扣除憑證管理辦法》(國稅總局公告2018年28號(hào)),第九條的規(guī)定:企業(yè)在境內(nèi)發(fā)生的支出項(xiàng)目屬于增值稅應(yīng)稅項(xiàng)目的,對(duì)方為已辦理稅務(wù)登記的增值稅納稅人,其支出以發(fā)票(包括按照規(guī)定由稅務(wù)機(jī)關(guān)代開的發(fā)票)作為稅前扣除憑證;
我們財(cái)務(wù)軟件不是不能自動(dòng)出報(bào)表嗎,那就需要我把2025.1-3月的科目余額表導(dǎo)出來,然后算第一季度總的收入,成本,費(fèi)用? 所得稅=(收入-成本-費(fèi)用)?5% 對(duì)嗎
您好,是的,是這么計(jì)算的
還有工程的主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 需要設(shè)置二級(jí)科目嗎?
您好,可以的,按公司核算需求來的
就是比如我們有個(gè)廣告費(fèi)銀行付款回單,但是我們還沒收到發(fā)票。。但是費(fèi)用又不夠,所以把銀行付款的憑證寫為: 借:銷售費(fèi)用-廣告費(fèi) 貸:銀行存款 那我后期要是發(fā)票回來了,我又該如何做賬寫分錄呢?
您好,上面這個(gè)是暫估的,發(fā)票來了,紅沖分錄,再按發(fā)票做分錄