同學,你好 酒店的水電費一般是計入成本的
在20年12月進行調動 研發(fā)費用從你管理費用科目里面增加一個研發(fā)費 從現(xiàn)有管理費用名下的其他費用科目轉一部分費用到 這個研發(fā)費用中來 當中需要有 工資 (選定幾位為研發(fā)人員) 折舊費(2020年當中購進的生產設備折舊部分)租金水電(結轉大概40%進來)其他的一些日常開銷 總研發(fā)費用占比金額 為收入的8%以上 那調一部分工資出來的話就是 借:管理費用-研發(fā)費用 貸:管理費用-工資 現(xiàn)在遇到的問題是,我調一部分費用后,發(fā)現(xiàn)房租、招待費用等在利潤表中成了負數(shù),這樣調對嗎,我應該怎么做
老師您好,我們是小企業(yè)會計準則。2021年總共多記了23萬的管理成本(借:管理費用 貸:其他應付款),現(xiàn)在需要把這部分金額轉出,并補繳相應的企業(yè)所得稅。問題1:我2022年還沒有結賬,用未來適用法,是不是可以直接在2022年12月份把這部分金額一次性轉出?具體分錄應該怎么錄呢?問題2:錄完分錄之后,還需要去系統(tǒng)里更正2021年的企業(yè)所得稅報表和財務報表嗎?2021年虧損7萬,如果調整完這23萬,應該是盈利16萬,那么就需要補繳4000元的企業(yè)所得稅。可是如果直接在2021年企業(yè)所得稅報表把管理成本減少23萬的話,2022年的數(shù)據(jù)也會有影響,這不就等同于我多調整了一次嗎?但是如果不調整2021年的報表,2022年虧損30萬,就算去掉這23萬的成本,2022年依然還是虧損,不需要繳納企業(yè)所得稅,那需要補繳的4000元怎么體現(xiàn)呢?謝謝!
老師你好,我們公司去年12月份又預提一項費用比如說10萬元整,該費用的發(fā)票是在23年2月份開來的,但是當時預提的時候,因為發(fā)票沒開具,而且當初它家每次都開的普通發(fā)票,所以我按含稅價預提的費用,23年收到發(fā)票后,發(fā)現(xiàn)對方開的是專票,小規(guī)模企業(yè)有一個0.01稅率的增值稅,因此票面不含稅金額為9.9萬元+0.1萬元的增值稅,我在沖該筆預提費用時,只能用不含稅金額9.9萬元去沖當初預提的,剩下的0.1萬元無法沖減費用,于是在23年做22年所得稅匯算清繳時,把0.1萬元做了調增處理,現(xiàn)在是納稅申報的問題解決了,但是在賬務上,我要怎么處理這個0.1萬元多出來的應付款呀,因為在23年做沖預提費用時,0.1萬元這個部分是做的借進項稅金,貸其他應付款,感覺這樣重復做了,有什么辦法不重復也能正確入賬呢,麻煩老師解答下,謝謝
老師您好!我司是高新企業(yè),因是在當年9月份提交申請當年又審核通過因鋁材擠壓行業(yè)的特殊性它生產領料跟成品的配比正常領料要高于成品的,當年沒有每月計提研發(fā)領料,所以臺賬在12月做一個分錄來調整研發(fā)費用,導致成品數(shù)量多于正常領料數(shù)量,這樣合理不?分錄如下:借: 管理費用-研發(fā)費用-工資 207,630.00 管理費用-研發(fā)費用-社保 41,759.36 管理費用-研發(fā)費用-材料 375,117.90 管理費用-研發(fā)費用-水電費 484,663.92 管理費用-研發(fā)費用-折舊費 15,929.16 管理費用-研發(fā)費用-差旅費 2,150.52 貸: 管理費用-職工薪酬 207,630.00 管理費用-社會保險費 41,759.36 主營業(yè)務成本 875,710.98 銷售費用-差旅費 2,150.52 ,還有高新收入的數(shù)據(jù)是在平常銷售那里提取的。可以這樣理解不,主營業(yè)務成本包含高新收入的成本?
#提問#老師問一下23年的電費開始是在一個廠區(qū)的另一家企業(yè)給付的,一直沒跟財務說的,財務只是把開具公司自己發(fā)票的入賬核算成本了,現(xiàn)在2024年需要把那個企業(yè)墊付的電費做賬先掛賬不付款,因為金額不小,我應在2024年怎么做賬,把23年的這部分電費入長期待攤費用每月攤銷到制造費用核算成本,還是直接入以前年度損益調整,再結轉到未分配利潤呢?怎么做賬合理合規(guī)?23年電費約45萬元,麻煩會的老師回答
小規(guī)模公司,手機國補,先支出后補貼,比如這個手機賣3000.過幾個月補貼300,怎么完整做賬,急急急
請問下根據(jù)權責發(fā)生制比如1月費用還有材料做暫估,收到發(fā)票2月沖暫估重新入材料費用,不明白的是明明是1月的費用重新入帳豈不是又算2月了呀
老師設立公司實收資本怎么交印花稅呢,是按股東出資交一遍印花稅,再按實收資本的營業(yè)賬簿交一遍印花稅,交2遍印花說嗎?
老師您好;利潤彌補以前年度虧損是怎么算的,會計分錄怎么做
3月個稅已代扣,但是4月發(fā)工資才扣員工的。 3月的個稅賬務處理可以這樣錄入嗎? 借:其他應收款—個人所得稅 貸 銀行存款
公司注冊資本是10萬,有倆自然人股東,張股東占95%,李股東占5%,,張股東已經(jīng)存入投資款95000,李股東還未存入投資款,那剩余5000還能讓張股東存入嗎?
老板 成立了 幾個個體戶 又有公司, 個體戶的 前期購買物資都在公司報銷,個體戶的收入 有沒進公司,現(xiàn)在能不能到公司報
老師,勞務公司一次收取得咨詢服務金額比較大,可以和對方溝通先轉款,然后分1-2年給他們開發(fā)票確認收入嗎
1月份繳納去年的房產稅,城鎮(zhèn)土地稅使用稅,還有印花稅,去年沒有計提,我1月可以直接做到稅金及附加吧
老師,我想咨詢一下有關于企業(yè)匯算清繳當中有關于表符合條件居民企業(yè)之間鼓勵股息紅利等權益性投資收益優(yōu)惠明細表,也就是A107011的填寫問題,有關于投資成本(第4列)的問題,公司有一個全資子公司,他的投資比例是100%,投資性質是直接投資。投資成本這一欄,是說目前已經(jīng)進行的投資,比如說已經(jīng)投資了20萬(就是進入到長期股權投資成本當中的)。還是說一共計劃進行的投資,就比如說預計投資50萬了
老師? 呢1月份出來的利潤表毛利3萬多算正常么?
同學,你好 是可以的,只要業(yè)務真實