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老師你好,24年購入商品單價10元,200公斤金額2萬含稅,25年對方說單價錯了,跨年紅沖了,從開發票單價是8元,數量不變金額為1.6萬,去年商品已銷售成本已結轉,今年得怎么處理呢

2025-04-03 16:31
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2025-04-03 16:33

直接做到今年借庫存商品,借主營業務成本負數 沖收入的時候,借應收賬款負數,貸主營業務收入負數,應交稅費負數。

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快賬用戶9503 追問 2025-04-03 17:22

收入不用處理,開錯的商品又開了個正數1.6萬,但去年多結轉的4000怎么處理

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齊紅老師 解答 2025-04-03 17:36

借庫存商品,貸以前年度損益調整,匯算清繳,納稅調增。

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快賬用戶9503 追問 2025-04-03 18:16

企業所得稅調增交稅

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齊紅老師 解答 2025-04-03 18:17

調增之后有利潤的需要交稅

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直接做到今年借庫存商品,借主營業務成本負數 沖收入的時候,借應收賬款負數,貸主營業務收入負數,應交稅費負數。
2025-04-03
你好,是先計入應收退貨成本里,然后再結轉到主營業務成本
2020-08-23
(1)2*21年8月10日確認銷售商品收入和結轉銷售成發(2 借銀行存款6.78 貸主營業務收入6 應交稅費-應交增值稅-銷項稅0.78 借主營業務成本5 貸庫存商品5
2022-12-23
同學你好 問題是什么
2022-12-23
29【單選題】8月2日,甲公司向乙公司賒銷一批商品。增值稅專用發票上注明的價款為300萬元。增值稅稅額為39萬元。符合收入確認條件。9月15日,乙公司發現該批商品外觀有瑕疵,要求按不含稅銷售價格給予5%的折讓。甲公司同意并開具了紅字增值稅專用發票。同日收到乙公司支付的貨款。下列各項中,關于甲公司銷售折讓會計處理結果表述不正確的是(C)。(2017年改編) A.沖減應交稅費1.95萬元B.沖減主營業務收入15萬元C.增加銷售費用15萬元D.沖減應收賬款16.95萬元3
2022-06-06
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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