在期間費用104000的職工薪酬
老師您好,請問在填寫企業(yè)所得稅匯算清繳的表格中,職工福利費填寫在期間費用明細(xì)表的哪個位置,是職工薪酬嗎,我找不到相應(yīng)的位置?
請問老師,企業(yè)匯算清繳里,期間費用表里沒有職工福利項,但賬上有管理費用職工福利費,應(yīng)該填在哪項里呢?
老師,福利費和職工教育經(jīng)費,在所得稅匯算清繳表里,填哪個表啊?
老師,企業(yè)匯算請假職工福利調(diào)整表無需納稅調(diào)整,這塊成本是在期間費用里填寫嗎?填哪一項,謝謝
請問老師,管理費用—職工福利費,填在企業(yè)所得稅匯算表的哪一個項目里?
請問企業(yè)臨時找外單位人員幫忙干了四天活支付1200元,如何申報個稅?需要注意什么呢?
公辦幼兒園可以和員工簽署私車公用協(xié)議,沒有租金只報銷油費嗎?
行政單位員工去黨校學(xué)習(xí)的培訓(xùn)費和差旅費能直接轉(zhuǎn)賬給個人嗎?
行政單位支付給員工個人的差旅費能直接轉(zhuǎn)賬給個人嗎??
生產(chǎn)企業(yè) 如果3月有出口收入,已經(jīng)開具出口發(fā)票,申報了增值稅, ①3月的免抵退稅是否可以先不申報,等到時候跟以后月份,例如(4或者5月份)的免抵退稅一起申報呢 ②還是說申報了當(dāng)期的增值稅,就一定要申報免抵退稅 ③如果是那種超期申報的(超次年4月),是否可以跟正常申報的,一起申報退稅
發(fā)現(xiàn)一張取得的切割機(jī)發(fā)票不是我公司的購買的,怎么處理
公司轉(zhuǎn)讓了,之前的賬還有用嗎?還是以后的賬0申報
匯算清繳時,假如2024年的業(yè)務(wù)招待費需要調(diào)增10000,補(bǔ)交稅10000*5%=500,小規(guī)模公司,小企業(yè)會計準(zhǔn)則。能不能在4月份做賬務(wù)處理,借:所得稅費用 500 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交企業(yè)所得稅 500,需要改資產(chǎn)負(fù)債表的年初數(shù)嗎
老師,公司簽訂進(jìn)項銷項合同有啥作用呢?
老師,有增資協(xié)議模板嗎?
老師,填在職工薪酬這一行嗎?
是的,就是跟工資,工會經(jīng)費,社保一起填在那里
職工教育經(jīng)費也填在職工薪酬這一行嗎?
是的,職工教育經(jīng)費也填在職工薪酬這一行
老師,那個人所得稅申報的工資總額需要與企業(yè)所得稅匯算表里的那個“職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細(xì)表”保持一致嗎?
第1行只填工資支出,其他欄填對應(yīng)工會那些
老師,職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細(xì)表中的第一行次:工資薪金支出,作為核算當(dāng)年殘保金的基數(shù),是嗎?
是的,后邊的工會,職工教育都是
老師,職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細(xì)表中的第一行次:工資薪金支出總額需要與個人所得稅申報記錄全年工資總額保持一致嗎?
?職工薪酬支出 賬載金額:是填應(yīng)付職工薪酬-工資上年計提的1-12月發(fā)生額, 實發(fā)金額是填匯算清繳前已經(jīng)實發(fā)的上年計提的1-12月金額。 稅收金額:在匯算前發(fā)放和申報了個稅的上年計提的工資
明白了老師,那期間費用明細(xì)表—管理費用—職工薪酬中包含上年計提的工資、工會經(jīng)費、社保、教育經(jīng)費,其中的工會經(jīng)費和教育經(jīng)費需要給員工申報個人所得稅嗎?
工會經(jīng)費和教育經(jīng)費,不需要給員工申報個人所得稅
老師,支付給員工的離職補(bǔ)償和工傷補(bǔ)貼,屬于職工福利費嗎?
那個不是一般的福利費,不需要體現(xiàn)福利費里邊
老師,那“離職補(bǔ)償”和“工傷補(bǔ)貼”在哪一項里體現(xiàn)?
離職補(bǔ)償再管理費用-其他欄次,工傷補(bǔ)貼是計入一般的福利費
老師,離職補(bǔ)償和工傷補(bǔ)貼,都需要申報個人所得稅嗎?
?離職補(bǔ)償需要申報個稅,工傷補(bǔ)貼不需要的