您好,不對,付貨款時 借:應付賬款—A公司1545916.29 貸:應收票據1545916.29 借:銀行存款—20101.20 貨:應付賬款—A公司 20101.20 這個個分錄 應付賬款借方減貸方是 1525815.09元,正好走平了
老師,我收到外匯收入,分錄做了借:銀行存款-美元 貸:應收賬款(A),結匯的時候:借:銀行存款 人民幣 貸銀行存款 美元 ,手續費-匯兌損益;國外公司我們也不需要開發票,我怎么確認收入呢?金額是根據我實際匯兌的金額作為我確認收入的金額嗎?
老師好!老師,收到票據直接找一家公司貼現,費用老板直接微信轉給對方,沒有付款收據,就不用做財務費用對嗎?票據金額對方公戶轉到我公司公戶,轉款備注是往來款,分錄 借:銀行存款 貨:應收票據對嗎?謝謝!
老師,您好!比如A公司給我們開了銀行承兌匯票,我這個時候做 借:應收票據- A公司 貸:應收賬款- A公司 然后我公司又將匯票直接背書給B公司 我的分錄是不是這樣做 借:應付賬款-B公司 貸:應收票據- A公司 然后收好供應商開來的發票 借:庫存商品 借:進項稅額 貸:應付賬款- B公司 老師是不是這樣做分錄就對了
佳佳老師好,我想請問:我司3月收到外幣美金資本金99967,FDI入賬登記函上有注明本次擬驗出資額687852.93元,折算匯率6.8808 請問分錄是這樣做嗎? 借:銀行存款-資本金賬戶 687852.93元 貸:實收資本-A公司 687852.93元 在3月18日發生付款,付貨款(銀行結匯到人民幣賬戶,回單中顯示匯率 6.870257282)美金8369.41 人民幣金額:57500元 借:應付賬款 57500元 貸:銀行存款-資本金 57500元 在4月5日支付服務費,銀行結匯到人民幣賬戶,回單中顯示匯率 6.870097899)美金837.35 人民幣金額:6000元 借:管理費用 6000 貸:銀行存款-資本金 6000元 請問這樣做賬對嗎?
老師,上月應付的貨款(金額已知道),下個月收到發票才付款,會計分錄這樣做對嗎? 借:主營業務成本 10000 貸:應付賬款-x公司 10000 下午月收到發票支付貨款時 借:應付賬款-x公司 10000 貸:銀行存款 10000
老師,比選服務采購,金額27萬,響應文件截止日是2月8日,兩家供應商在2月7日提交了報價文件。另一家供應商2月5日提交報價資料,但是評分表顯示是2月4日,這種屬于什么情況?屬于空打分嗎。屬于什么違規操作?
公司的廠房怎么交稅?
老師 請教一下,融資租賃設備,租期滿殘值歸租賃公司,算租金時要考慮殘值嗎
老師請問一下開辦期間老板墊進來的錢現在要轉資本,目前墊的錢用其他應付記錄的,要轉資本怎么寫分錄呢?
垃圾清運可以開13%的發票嗎
老師,酒吧上個月酒水沒有盤點,導致現在沒有期初,也沒有本月盤點,只有本月入庫金額,現在該怎么結轉三月銷售成本啊,根據入庫金額來算肯定是不對的
老師您好,欠繳社保的滯納金和利息是計入營業外支出嗎?匯算清繳的時候納稅調增?
勾選認證的時候,只允許抵扣賬面上本月的進項稅嗎?
老師,這個邊際資本成本不是應該加權平均嗎,為什么答案上是目標資本結構*個別資本成本,沒有加權平均啊
老師,我納稅申報的時候,主表的銷賬稅額總叔是對的,但明細加起來不對,是附表的數據帶不過來嗎?
謝謝老師!明白了,我就是感覺不對,才請教您的。
謝謝您的信任,祝您生活喜樂!