你好,首先這個屬于偷稅漏稅,查到了肯定是有罰款和滯納金的。
我是乙方,工地上的工人工資是由甲方代發,乙方申報個稅。甲方5—10月工資已按月支付給工人,乙方5-10月所屬期期間沒有給工人申報個稅。咨詢了稅務,現在12月要申報5-11月的工人工資,需要到大廳按月修正申報表并繳納日息萬分五的滯納金,加每月扣5分的信用分。如果乙方在12月一次性申報5-10月工資,入職時間調整5月1日,那到時稅務檢測到風險也會存在質疑讓企業解釋,按月修正扣6個月?5分=30分,影響企業信用分及貸款,一次性在12月所屬期申報11月工資,從月工資7萬飚到70萬,會不會被稅務系統預警。有沒有更好的解決方案?干著急,今天最后一天了
一家小規模勞務公司承包了200萬的純勞務并給對方開具了發票,人工工資都是通過農民工專戶代發,但因為甲方暫時沒有支付勞務費,所以沒有發放工資,請問老師,這種情況個稅要怎么報呢?馬上又要申報企業所得稅了,應該支付卻沒有支付的人工工資可以在本期算成成本嗎?企業所得稅要如何申報呢?
老師,您好!請問下1月工資支付一個員工了3萬(轉賬備注工資),1月個稅申報的金額是5000,剩下的金額是預付之后月份的工資。每個月的工資表跟個稅系統申報的月工資是對上的,這樣做合規嗎?會有什么風險嗎
老師,請問建安業那個1月份前任會計付出去的280多萬是去年農民工工資的問題,去年沒計提,即沒工資表也沒申報個稅的事情還沒解決,我跟老板說了幾次這方面的風險,要他要班組長提供工資表給我,一直都還沒提供的,現在馬上就過了5月31日了,現在還沒工資表也沒申報個稅,要是他6、7月份才提供工資表過來 會有什么風險嗎
?老師,繳納完增值稅附加稅罰款50和個稅100罰款,那后面的是不是就可以正常申報企業所得稅和增值稅了?,六月份的個稅和增值稅還用申報嗎?還是直接申報七月份增值稅和個稅,那個個稅怎么還會扣罰款呢?我就比較奇怪,另外這家企業財務報表當中的資產負債表,利潤表啥都是0,也不知道這前會計咋搞的,固定資產都沒有,都做沒了,啥都是0。之前的會計資料賬簿我要了,都說沒有,那我這個建賬怎么辦呢?是從零開始建嗎?你們估計這家企業的風險高不高?在疫情之前報稅是虧損的,另外我打聽到前幾年北京不是拍賣盛行嗎?這家企業另外還注冊了一個拍賣公司就賣字畫啥的,看來這個企業是哪個賺錢做哪個,過了風頭就轉行
出口退稅,去年12月份的進項發票單位填錯了,還能沖紅退稅嗎
老師,我們的合作客戶是A公司和B公司,兩家公司實際上是同一個老板,但我們賣給A公司的貨,他用B公司的公戶打款給我們公戶了,備注是付的A公司貨款,這樣怎么做賬呢。
來料加工業務實際發生的加工費計入哪里?
村級集體經濟組織入賬跟小規模的一樣不
老師,個體工商戶(湯粉店),月銷售額在5萬左右,平時基本不開發票,哪怕開了金額也很小(一千左右一個月),幾個月才開一次,,請了四個員工包括老板總人數六人,除了老板老板娘買了社保,其他人都沒有買社保,請代賬公司打理至今已有六年了,老板說從沒有提供過任何單據或數據給代賬公司,現在我想接手過來,該注意哪點?謝謝
老師建筑勞務公司及用一般計稅又用簡易計稅,成本都不能混淆,這個做不到明確的區分怎么辦,比如辦公室人員工資,還有購入的固定資產那個項目都用,都抵扣到一般計稅項目不行嗎
外貿做賬需要調幾次匯對損益分錄是什么
銷售貨物,對方不要發票,怎么做憑證
老師一般納稅人選擇差額征收簡易計稅究竟是幾個點的稅率,5還是3啊
老師那土方建筑勞務公司可以同時用2種稅率嗎?一個項目用簡易計稅差額納稅,一個項目用一般計稅,這樣可以嗎?如果公司購固定資產了就抵扣到一般計稅這個項目上然后把管理人員工資都差額到簡易計稅這個項目這樣可以嗎?是不是比較亂啊