是的,那個(gè)需要交個(gè)稅的
老師,請教一個(gè)問題,就是我們公司組織的員工旅游,體檢費(fèi)用,我是否要分?jǐn)偟矫總€(gè)人身上計(jì)個(gè)稅呢?
組織部分員工去旅游 費(fèi)用不能計(jì)入福利費(fèi) 需要分?jǐn)偟絺€(gè)人頭上 申報(bào)個(gè)人所得稅,但公司組織全部員工去旅游,費(fèi)用計(jì)入福利費(fèi)有風(fēng)險(xiǎn)嗎?
老師,您好,公司組織員工去旅游,這個(gè)費(fèi)用需要合并到個(gè)稅交個(gè)人所得稅嗎
學(xué)堂老師,您好,咨詢一下,我公司舉行年會(huì)抽紅包,金額200-1000元不等,抽中的員工還需要繳納個(gè)人所得稅嗎?感謝老師
您好,老師,請問公司組織全體員工旅游,每人費(fèi)用1000元,需要繳納個(gè)人所得稅嗎?謝謝
生產(chǎn)企業(yè) 如果3月有出口收入,已經(jīng)開具出口發(fā)票,申報(bào)了增值稅, ①3月的免抵退稅是否可以先不申報(bào),等到時(shí)候跟以后月份,例如(4或者5月份)的免抵退稅一起申報(bào)呢 ②還是說申報(bào)了當(dāng)期的增值稅,就一定要申報(bào)免抵退稅 ③如果是那種超期申報(bào)的(超次年4月),是否可以跟正常申報(bào)的,一起申報(bào)退稅
發(fā)現(xiàn)一張取得的切割機(jī)發(fā)票不是我公司的購買的,怎么處理
公司轉(zhuǎn)讓了,之前的賬還有用嗎?還是以后的賬0申報(bào)
匯算清繳時(shí),假如2024年的業(yè)務(wù)招待費(fèi)需要調(diào)增10000,補(bǔ)交稅10000*5%=500,小規(guī)模公司,小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則。能不能在4月份做賬務(wù)處理,借:所得稅費(fèi)用 500 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅 500,需要改資產(chǎn)負(fù)債表的年初數(shù)嗎
老師,公司簽訂進(jìn)項(xiàng)銷項(xiàng)合同有啥作用呢?
老師,有增資協(xié)議模板嗎?
這個(gè)付款期限和提示付款期限,還有提示承兌期限這 3 個(gè)都是什么意思
企業(yè)所得稅加:特定業(yè)務(wù)計(jì)算的應(yīng)納稅所得額這一項(xiàng)的金額是自己填報(bào)的,還是系統(tǒng)自動(dòng)生成的?如果是系統(tǒng)自動(dòng)生成的,請問這個(gè)數(shù)據(jù)的依據(jù)是什么?
會(huì)計(jì)計(jì)提的應(yīng)發(fā)工資包含遲到早退的扣款嗎
稅務(wù)局對電子發(fā)票格式要求
老師,請問是哪個(gè)相關(guān)文件?
就是個(gè)稅法,有所得就需要交個(gè)稅