你好,資本化的是不可以的。要等完工。
你好,老師,高新技術(shù)企業(yè)沒有申報(bào)成功,還要做研發(fā)費(fèi)用嗎,研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除可以享受嗎
老師,請問企業(yè)研究專利的費(fèi)用,算研發(fā)費(fèi)用嗎?可以加計(jì)扣除不
研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除,是研發(fā)成功后才可以加計(jì)扣除還是研發(fā)時(shí)可以加計(jì)扣除
你好..是研究階段費(fèi)用化支出...研究成功..資本化支出.... 問題1??那如果8在研究階段..在費(fèi)用化支出有10萬..現(xiàn)在到月底還沒研究成功..轉(zhuǎn)到.管理費(fèi)用10 9月研究成功..的費(fèi)用記在資本化支出 那把8月份的費(fèi)用化支出還轉(zhuǎn)到資本化支出嗎. 問題2??...現(xiàn)在還有研發(fā)支出企業(yè)所得稅加計(jì)扣除這個(gè)項(xiàng)目嗎
比如說一個(gè)研究所里的專利許可給一個(gè)公司使用他的專利 ,那么這個(gè)公司研發(fā)產(chǎn)品可以研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除嗎?
老師,所得稅匯算報(bào)表和去年的報(bào)表不一樣需要調(diào)去年的報(bào)表和今年的報(bào)表期初數(shù)嗎
許昌市東城區(qū)門面房出租年租金8萬,開票要交多少錢的稅
權(quán)責(zé)發(fā)生制轉(zhuǎn)換為收付實(shí)現(xiàn)制對應(yīng)的會計(jì)等式。 實(shí)際收入=收入+應(yīng)收賬款貸方數(shù)-應(yīng)收賬款借方數(shù)+預(yù)收賬款貸方數(shù)-預(yù)收賬款借方數(shù) 應(yīng)收票據(jù)科目該如何處理?其他應(yīng)收是否也按照應(yīng)收賬款處理? 實(shí)際支出=費(fèi)用+應(yīng)付賬款借方數(shù)-貸方數(shù)?預(yù)付賬款借方數(shù)-預(yù)付賬款貸方數(shù)-累計(jì)折舊和待攤費(fèi)用 應(yīng)交稅金如何處理?其他應(yīng)付同應(yīng)付賬款的處理方式? 最終上述實(shí)際收入-實(shí)際支出=貨幣增加額? 該公式是否成立?該如何調(diào)整?
老師:請問負(fù)債過大, 1、可以處理的方案有哪些啊? 2、轉(zhuǎn)資本需要哪些手續(xù)? 3、轉(zhuǎn)資本有哪些損失嗎?
注冊資金100萬,5年內(nèi)實(shí)繳100萬是指法人5年一共存進(jìn)賬戶100萬還是一次行存進(jìn)賬戶100萬 別人轉(zhuǎn)進(jìn)賬戶的錢可以算在內(nèi)嗎
廠家開具負(fù)數(shù)發(fā)票給我們,我們就做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,沖減成本,廠家就沖減收入,沖減銷項(xiàng)稅,是這樣處理嗎?
代買購置稅和保險(xiǎn)。可以代買的吧?就是別人從我們這里買車,我們把這個(gè)車輛購置稅收了,買了 然后發(fā)票是對方名字的。賬務(wù)處理咋做的 是這樣做嗎? 我已經(jīng)借銀行存款89800 貸應(yīng)收賬款89800 開票,借應(yīng)收賬款 74500,15300代付保險(xiǎn)和上牌的。收款89800,開票74500,其中15300是保險(xiǎn)跟車輛購置稅代付的。 分錄。開票時(shí)借應(yīng)收賬款 74500主營業(yè)務(wù) 銷項(xiàng)稅額 收到款項(xiàng),借銀行存款89800 應(yīng)收賬款74500 其他應(yīng)付款 車輛購置稅 和保險(xiǎn)15300 代付車輛購置稅跟保險(xiǎn)。借其他應(yīng)付款車購稅和保險(xiǎn) 貸銀行存款
2024年7月以后新開的賬戶3年緩沖?5年內(nèi)實(shí)繳是什么意思?實(shí)繳是注冊資金100萬就需要往賬戶存100萬么
廠家返利給我們,我們是沖減成本,對于廠家來說,這筆錢怎么做賬?
老師,請問一下年終獎25萬要交多少個(gè)稅啊?咋算?平時(shí)每個(gè)月也有工資5千以內(nèi),有一個(gè)娃,有一套新房 房貸。
還沒有資本化,就是還在研發(fā)過程中
24年的項(xiàng)目還沒完工,現(xiàn)在還沒下來專利
這部分是不做加計(jì)扣除的。
好的謝謝老師
你好,不用客氣的了。