你好,那就得看看是不是賬上做錯了
老師,我們公司屬于小型微利企業,三季度企業所得稅有稅收優惠政策,企業所得稅費用這個賬務處理是怎么作的?
出口合同的金額與從分行到單位基本戶實際收到的外匯金額有個手續費的差額,這部分怎么記賬呢?(沒有回單的)報稅按照哪個算收入呢?
電子稅務局“服務提醒”如下組合式稅費支持政策紅利賬單 2022-09-01 10:03:16 組合式稅費支持政策紅利賬單 今年國家實施了新的組合式稅費支持政策。為幫助您了解政策享受情況,我們根據您的申報信息,生成了紅利賬單。 2022年1月至2022年7月,您已享受稅費減免紅利共計121.06萬元。 同時,您還享受到企業所得稅免稅收入、減計收入、加計扣除等其他優惠項目,共減少應納稅所得額51.95萬元。 感謝您對稅收工作一如既往的支持與配合!紅利賬單數據僅供參考,如您對上述數據有任何疑問,歡迎向您的主管稅務機關咨詢 以上,我司該如何處理?
老師好,我們是一家汽車4s店,政府為了提振經濟,給予消費者優惠政策,例如消費10萬以上的車,給予3000元優惠,舉個例子,消費者通過建行POS機刷100000元,實際扣客戶97000元到4S店賬戶,后期政府再把這3000元補貼給4S店,這樣的賬務怎么處理,希望老師給出分錄
老師,我想請教一下,我建筑行業實際預繳了20萬,現在匯算清繳的時候通過智能填寫小微企業的優惠政策我這邊只需要交15萬的企稅,這種情況我該怎么處理呢? (已經試過調到整數,但是突破300,不享受優惠政策了,要繳納50多W,如果不調,我賬上會留5萬的企稅需要退,不退留賬上會有很大的稅務風險嗎?)
老師,就是員工墊付的,只有費用類的填寫費用報銷單,還是成本貨款類的墊付也寫費用報銷單啊
給公司員工開工資必須要用公戶嗎?財務負責人的戶或是轉微信行嗎
老師您好,匯算清繳中其他數據填完納稅調整明細和所得稅彌補虧損都是自動填的還是手動填
老師,員工代付成本貨款報銷的時候也要寫費用報銷單嗎?
老師,因供應商質量問題扣的款,比如供應商開票5萬,質量扣款5000,我們只付4.5萬,我們做營業外收入嗎
老師資產負債表本期都是0,是不是把上期期末數填到本期期初里
老師您好,民非交殘保金的分錄怎么寫?要做計提嗎
接受居間費發票一般需要注意哪些風險 需要備留哪些資料以防稅務稽查 需要申報哪些稅費
老師賬上折舊完的固定資產還有殘值在賬上怎么處理,我知道可以繼續使用,我想知道這個殘值賬上怎么處理
老師你好24年開具的專用發票現在可以沖紅重新開具嗎?
賬上也核對的,沒有問題。
那不應該吧,首先賬單應該是不會錯 你需要查詢一下差和差在哪兒了
那我在仔細看看。日期2024.1.1-2024.12.31.這個日期是申報日期還是稅款所屬期呢
應該是稅款所屬期,可以再對對
好的,如果有差額,又該怎么處理呢
有差額就還是核對一下,一般看看申報的時候是否減免了或者不該減免
紅利賬單上的多
那你看看是不是你們享受少了或者看看是不是入賬日期
享受少了怎么處理
比如說哪個應該享受卻沒享受就可以修改申報表
必須把數據做到與紅利賬單一致嗎。
有紅字轉出的。會不會有影響數據差。
也不是,這個其實也不用單獨處理
那應該怎么這個事項。上面顯示 是未辦理事項
這種只是一個通知,也不用特殊辦理
用不用告知zgy數據差呢
我覺得是可以必要的
好的,感謝老師
沒事,幫忙給個五星好評