你好,固定資產(chǎn)納稅調(diào)整明細(xì)表這里填寫的是原值,沒有減去折舊之前的
老師好,今年公司購(gòu)入一固定資產(chǎn),已經(jīng)折舊了2個(gè)月了,我編制的資產(chǎn)負(fù)債表里面固定資產(chǎn)列顯示的是原值,也沒有累計(jì)折舊列,資產(chǎn)列和負(fù)債及所有者權(quán)益總和是對(duì)等的。現(xiàn)在要報(bào)國(guó)稅的季報(bào),季報(bào)里涵蓋了累計(jì)折舊這一列,我現(xiàn)在是如果填了折舊,報(bào)表左右就對(duì)不上了,我該怎么調(diào)整?
老師,請(qǐng)問(wèn)下固定資產(chǎn)出售 后,在匯算的資產(chǎn)折舊表 里資產(chǎn)原值是減去出售的固定資產(chǎn)的賬面價(jià)值,本年折舊 是本年12個(gè)月管理費(fèi)用計(jì)提年舊的總額,累計(jì)折舊是上年折舊+今年折舊-出售固定資產(chǎn)時(shí)借的累計(jì)折舊,是這樣填么,如果不是應(yīng)該怎么填寫?如:固定資產(chǎn)原值100萬(wàn),上年累計(jì)折舊35萬(wàn),出售固定資產(chǎn)20萬(wàn)(已累計(jì)折舊10萬(wàn)),本年計(jì)提折舊10萬(wàn)(含出售固定資產(chǎn)計(jì)提一個(gè)月的金額),那我在原值填80,今年折舊10,累計(jì)折舊35?
請(qǐng)問(wèn)19年入賬的固定資產(chǎn)是20800元,計(jì)提折舊至2021年12月末 資產(chǎn)負(fù)債表期末余額是4535元。現(xiàn)在我申報(bào)匯算清繳掃描出現(xiàn)這個(gè)提示。我要如何修改處理? ◆ 1.您單位申報(bào)表A105080《資產(chǎn)折舊、攤銷及納稅調(diào)整明細(xì)表》第1行第1列“固定資產(chǎn)合計(jì)_賬載金額_資產(chǎn)原值金額”為:【20800】元; 2.您單位填報(bào)的《資產(chǎn)負(fù)債表》中的“固定資產(chǎn)原價(jià)”期末余額為:【4535】元; 3.您單位申報(bào)的《資產(chǎn)負(fù)債表》固定資產(chǎn)項(xiàng)目原值期末余額與A105080《資產(chǎn)折舊、攤銷及納稅調(diào)整明細(xì)表》第1行第1列固定資產(chǎn)合計(jì)_賬載金額_資產(chǎn)原值金額不一致,請(qǐng)核實(shí)。
老師你好:我資產(chǎn)負(fù)債表固定資產(chǎn)原價(jià)按軟件出的數(shù)據(jù)填報(bào)的(原值-累計(jì)折舊),比如28萬(wàn)元,但我報(bào)所得稅年報(bào)現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)問(wèn)題了,固定資產(chǎn)折舊表原價(jià)40萬(wàn)元,累計(jì)折舊12萬(wàn)元,這么填提示我資產(chǎn)負(fù)債表和年報(bào)的資產(chǎn)原價(jià)不想等,我該怎么辦呢
老師您好:資產(chǎn)負(fù)債表 固定資產(chǎn)原價(jià)我是按原值?累計(jì)折舊填的(40-18)=22對(duì)應(yīng)的折舊金額沒有填;;現(xiàn)在是填所得稅年報(bào)原值40,累計(jì)折舊18,我填完系統(tǒng)提示我固定資產(chǎn)原價(jià)與資產(chǎn)負(fù)債表原件不一致 ,我該怎么做呢
一般納稅人,制造業(yè),公司購(gòu)買的紙巾架,地毯,紙杯之類的會(huì)計(jì)分錄怎么做
生產(chǎn)及銷售的一般納稅人小微企業(yè),開具的銷售發(fā)票稅率是13%嗎?可不可選擇率稅?
物業(yè)公司承保了一個(gè)大面積廠房出租,出租需要大筆維修費(fèi)用才可以出租,工廠方出一半,物業(yè)公司出一半。那里面產(chǎn)生的費(fèi)用怎么做賬?
通過(guò)什么方法可以人為控制應(yīng)納稅所得額?
老師我問(wèn)一下,我4月份內(nèi)銷開票含稅80萬(wàn)外銷開票43萬(wàn)銷項(xiàng)稅額是9.26萬(wàn)當(dāng)前可以勾選抵扣的稅額是8.9萬(wàn)那我這個(gè)月的增值稅稅負(fù)就會(huì)低很多,這個(gè)有沒有問(wèn)題?我沒有留抵,和太多的進(jìn)項(xiàng),,雖然可以享受出口的免抵退,但是我沒有留抵只能免抵,
老師,我想問(wèn)一下已到稅法規(guī)定的折舊年限并且計(jì)提完折舊的固定資產(chǎn)報(bào)廢和沒有到稅法規(guī)定年限提前報(bào)廢的固定資產(chǎn)匯算清繳時(shí)的處理不一樣嗎?這兩個(gè)是不都不需要納稅調(diào)增?
老師好!公司2023年度有對(duì)其他公司,進(jìn)行股權(quán)投資,但是當(dāng)年匯算時(shí),年度所得稅申報(bào)表里有一項(xiàng),“是否從事股權(quán)業(yè)務(wù)”選擇了否。2024年度這個(gè)項(xiàng)目應(yīng)該選 是 嗎?
老師好,退還的個(gè)稅手續(xù)費(fèi)要交企業(yè)所得稅嗎
老師:請(qǐng)問(wèn)勞務(wù)派遣行業(yè),小規(guī)模納稅人,差額開票的時(shí)候是不是稅率也是按照5%啊?
未結(jié)賬這兒怎么弄,怎么接著做下個(gè)月的賬
你看下你的資產(chǎn)負(fù)債表,是不是沒有累計(jì)折舊,所以他給你填寫的數(shù)是按照28萬(wàn),如果是這種沒有問(wèn)題。
企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,它就是填寫的原值減殘值。
老師:資產(chǎn)負(fù)債表原價(jià)那行:原值?累計(jì)折舊 折舊那行空著了
那不對(duì),你去看下你的科目余額表,累計(jì)折舊和固定資產(chǎn)分別多少。
老師這是資產(chǎn)負(fù)債表
年報(bào)我這么填的
你這個(gè)資產(chǎn)負(fù)債表不對(duì)呀。這個(gè)資產(chǎn)負(fù)債表是你軟件自動(dòng)生成的嗎?是的話,你去看固固定資產(chǎn)和累計(jì)折舊的余額。
老師:資產(chǎn)負(fù)債表是財(cái)務(wù)軟件生成的 ,當(dāng)時(shí)心思沒啥的
你現(xiàn)在的問(wèn)題不是讓你去查一下原因嗎?你現(xiàn)在已經(jīng)形成了這樣去查一下什么原因,是不是固定資產(chǎn)取數(shù)有問(wèn)題呀?該解決的解決就是
老師:我沒有
你好 哪一個(gè)沒有? 截圖軟件出來(lái)的資產(chǎn)負(fù)債表和科目余額表。