你好,1~12月份的數(shù)據(jù)的
老師好,一個企業(yè)的利潤表年報(bào),有本年累計(jì)數(shù)和本月數(shù),本年累計(jì)數(shù)知道怎么填?本月怎么填呢? 謝謝
老師好,小規(guī)模納稅人,利潤表年報(bào),有本年累計(jì)數(shù)和本期數(shù), 本期數(shù),填12月份的還是第四季度的呢? 謝謝
利潤表中的本期金額與上期金額是怎么理解的,比如12月的利潤表,本期數(shù)填截止12月份的本期累計(jì)數(shù)嗎?那上期數(shù)是填11月份的數(shù)還是上一個年度的12月份累計(jì)數(shù)呢?
實(shí)行企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則的一般納稅人填第二季度的財(cái)務(wù)報(bào)表中的利潤表本期數(shù)是填本年1-6月的累計(jì)數(shù),還是填4-6月的累計(jì)數(shù)?季度所得稅申報(bào)表的本年累計(jì)數(shù)是填本年1-6月的累計(jì)數(shù)嗎?
老師好,第四季度利潤表,本期數(shù)是10-12月 本年累計(jì)數(shù)是1-12月,那么利潤表年報(bào)的本期數(shù)是10-12月還是就12月
2024年7月-12月年資產(chǎn)負(fù)債表每季報(bào)了后,年報(bào)有調(diào)整可以報(bào)電子稅務(wù)局嗎
老師,請問一下,一般的小型微粒企業(yè)在招財(cái)務(wù)人員時(shí)會做背調(diào)嗎?謝謝
老師你好,原股份ABC股東分別占比40%40%20%,分配后新股份ABCD股東分別占比34%34%22%10%根據(jù)凈資產(chǎn)500萬(不增值的情況下),CD股東該怎么出資?
今年第一季度和去年第一季度比資產(chǎn)負(fù)債,分析增減變動,這個怎么分析,增減變動原因好難分析,今年累計(jì)和去年累計(jì)怎么比
老師,賣貨怎么錄啊,是貸主營業(yè)務(wù)收入嗎?結(jié)轉(zhuǎn)成本怎么弄呢?
老師,麻煩發(fā)個私車公用的租賃合同吧
老師,私車公用是指單位員工的車,還是單位員工之外人也可以
老師,你好,這道題第11問,增值稅附加稅計(jì)稅依據(jù)為什么不包括進(jìn)口小汽車?yán)U納的消費(fèi)稅?
支付給臨時(shí)外聘參加體育比賽的運(yùn)動員的務(wù)工費(fèi)應(yīng)該怎么記賬?
債權(quán)投資確認(rèn)利息收入是是借應(yīng)收利息還是借債權(quán)投資—應(yīng)計(jì)利息呢
那本期數(shù)和本年累計(jì)數(shù)都填一樣的數(shù)字嗎
對的是的,填寫一樣的。
有的公司這個利潤表中,是填本年數(shù)和上年數(shù)
企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則是本年累計(jì)和上年。 你是小企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則都是填寫本年累計(jì)。
郭老師好,我問下本地住宿費(fèi)進(jìn)項(xiàng)稅可以抵扣嗎?謝謝!
不可以抵扣,一般就是福利費(fèi)招待費(fèi)
福利費(fèi)和招待費(fèi)的住宿費(fèi)進(jìn)項(xiàng)不能抵扣嗎
對的是的,都不可以抵扣增值稅。
那住宿費(fèi)的進(jìn)項(xiàng)稅 ,在什么情況下可以抵扣呢
1號員工出差的可以。
如果是總公司的人出差到我們這兒,住宿費(fèi)的進(jìn)項(xiàng)稅可以抵扣嗎?
不可以,這都不是你單位職工,他也不屬于出差。在你當(dāng)?shù)?,怎么出差都是你單位的職工去異地出差?
其實(shí)也算是我們的員工,在我們這兒拿工資也都申報(bào)個稅的
你好,在你當(dāng)?shù)氐?,你只能做福利費(fèi),出差都是異地。
那如果去年已經(jīng)抵扣并申報(bào)了,怎么辦
需要進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出, 更正申報(bào)最好。
進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出的話,是在這個月進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出嗎?如果未更正申報(bào)的話,會怎么樣?如果更正申報(bào)的話,會產(chǎn)生滯納金嗎?
可以在這個月做轉(zhuǎn)出 更正之前的增值稅申報(bào)表 被查到的話,需要你們補(bǔ)稅,交納滯納金。