我們收的時候借銀行存款貸其他應付賬款-押金 給勞務公司 借應付職工薪酬 其他應付款-押金 貸銀行存款
您好老師,我想咨詢一下1.我們公司是建筑企業,在外面干工程活以往都是有勞務派遣公司對我們開具這塊的費用,最近的工程找了臨時的工人只用一次這種,然后勞務公司對我們開的是人力資源服務的勞務服務費發票,說屬于勞務外包,這樣對嗎?我拿這種勞務外包發票入賬入什么科目?2.還有這家勞務公司說明年要我們整靈活用工平臺,對我們開靈活用工服務費發票,那靈活用工服務費發票入賬應該入什么科目?3.我們家國外工程開的都是普票免稅的發票,那對方如果對我開靈活用工專票6%服務費發票我還能抵扣嗎?是不是國外的這種免稅普票只能收普票入成本呀?4.勞務外包是不是不屬于工資類,管理口的工資審批表是不是不用報勞務外包這塊?因為我們工資審批表每個月都要申報,只包括在職在崗的和勞務派遣這2部分的工資,沒看到勞務外包的這部分。
老師您好,請教一下,就是我司是做建筑勞務分包公司的,主營就是代各個施工單位分包發放勞務工資,施工單位把勞務費打我司,我司扣除稅和服務費后發放勞務工資,現在碰到問題是,我的這個成本費包括我司替各個施工單位交的稅和代發工資這2個,但是我結轉成本只是把工資部分做成本,就導致我的服務收入很高,成本很低,實際我們只是每個月的服務費就收3萬多點,而賬上顯示的成本和收入虛高了幾十萬,這個要怎么做成本呢?是不是我做錯賬了?求解答,謝謝老師
老師,你好!我們公司和A公司簽訂了工程施工合同,和B勞務公司簽訂了勞務合同,現在A公司給我們支付工程款100萬,其中50萬打入了我們的公戶,另外50萬以勞務費形式做成工資直接是由A公司代我們公司代發給B公司的員工了,1.那么請問一下,若B公司未開發票給我們公司,那么我們該如何做賬呢,分錄怎么做? 2若開了1%的專票,那么B公司又如何做賬呢,分錄怎么做?注意:勞務費未打進勞務公司的公戶,是直接打入和員工的卡上 3.針對B公司,是不是要給發了工資的這些人申報個稅呢,個稅是由開票方申報還是有代付方申報?
老師你好,請問一下,我們公司入職要做體檢,體檢合格入職后要交工作服押金,完了半年以后體檢的費用和工作服的押金都要退還給員工的,但是我們的工人是勞務外包,工資是由勞務代發的,因為收取的工服押金都由負責人轉入公司的賬戶了,為了方便結算,我們把這部分錢都做在工資表里面,由勞務代發了,那么現在我們這邊的賬務該怎樣處理呢?
老師你好,公司員工入職的體檢費是由自己先墊付,工服押金是直接收取的,半年以后公司會把這兩項費用做在工資表里面返還給員工,但是員工的工資是勞務外包的,由勞務公司發放,體檢費的發票和工服押金都由負責人轉入公司賬戶,像這種情況體檢費和工服押金科目應該怎樣處理呢?
老師酒吧充值送酒給客人怎么做賬啊
老師你好,我是新成立的公司,3月有一筆收入進公戶,但是我當時還沒做稅務登記,這張票開出開入都在四月,那我可以把賬也做在四月嗎?
差額征稅的行業可以取消差額征稅按常規的行業去銷項減進項報稅嗎,
老師我們是石家莊小規模納稅人, 需要給邢臺項目開發票,1、開外管證時,今天要開24000元發票,合同金額我寫多少?合同金額20萬的話,那我開外管證時合同金額寫24000元?還是20萬? 2、我們老板給的是電子版合同,只有合同簽訂日期2024年12月,工期大概35日,那外管證合同有效豈止時間我咋寫? 3、我們是小規模納稅人,增值稅季報,所得稅季報!4月份不含稅異地開票金額超過10萬元了,我還需要4月底預交增值稅和所得稅款嗎
我們是外貿企業,我們申報了一筆退稅款,供應商是第一次供貨,稅務發了函調給對方稅務局,對方稅務局回復函調說手續不全,要讓我們出口轉內銷,但實際貨物是不需要退回來再銷售的,比如進貨金額80萬,進項稅7.2萬,出口銷售100萬,退稅率9%,請問這筆業務如何做會計分錄,如何填寫納稅申報表
某公司,之前的固定資產沒計提過,怎么重新開始做賬計提
我這個問題問到一半就結束了怎么弄?
2024年補交2017年的一個銷售未入賬的固定資產的增值稅,并且稅局那邊幫更改了2017年的增值稅申報表(在2017年的增值稅申報表里增加了這筆為未開票收入),請問這筆補稅的完整分錄是什么?需要還原業務做賬嗎?網上搜的借:以前年度損益調整,貸:應交稅費—應交增值稅,這里怎么解釋?
請問休了婚假,績效能不能不發?
請問老師怎么理解?廠家返利
勞務公司那邊會給我們開具增值稅專用發票,這部分我們直接做了成本,這樣合理嗎?
不合適,往來款不可以做成本的
不是,我的意思是退回去的這部分費用算在員工的工資表里面,由我們轉給勞務公司,勞務公司給我們開具專用發票,這個就是我們的用工成本啊,我想問的是,費用是我們收取的,時間到了會做在工資表里面和工資一起發給員工,這樣的話我們的賬面上這部分錢就不好下賬了,該怎樣處理呢?
押金部分開了發票?不是沒嗎