您好,如果在同一月紅沖了就不影響你的,這個提示可能是其他原因
老師酒吧充值送酒給客人怎么做賬啊
老師你好,我是新成立的公司,3月有一筆收入進公戶,但是我當時還沒做稅務登記,這張票開出開入都在四月,那我可以把賬也做在四月嗎?
差額征稅的行業可以取消差額征稅按常規的行業去銷項減進項報稅嗎,
老師我們是石家莊小規模納稅人, 需要給邢臺項目開發票,1、開外管證時,今天要開24000元發票,合同金額我寫多少?合同金額20萬的話,那我開外管證時合同金額寫24000元?還是20萬? 2、我們老板給的是電子版合同,只有合同簽訂日期2024年12月,工期大概35日,那外管證合同有效豈止時間我咋寫? 3、我們是小規模納稅人,增值稅季報,所得稅季報!4月份不含稅異地開票金額超過10萬元了,我還需要4月底預交增值稅和所得稅款嗎
我們是外貿企業,我們申報了一筆退稅款,供應商是第一次供貨,稅務發了函調給對方稅務局,對方稅務局回復函調說手續不全,要讓我們出口轉內銷,但實際貨物是不需要退回來再銷售的,比如進貨金額80萬,進項稅7.2萬,出口銷售100萬,退稅率9%,請問這筆業務如何做會計分錄,如何填寫納稅申報表
某公司,之前的固定資產沒計提過,怎么重新開始做賬計提
我這個問題問到一半就結束了怎么弄?
2024年補交2017年的一個銷售未入賬的固定資產的增值稅,并且稅局那邊幫更改了2017年的增值稅申報表(在2017年的增值稅申報表里增加了這筆為未開票收入),請問這筆補稅的完整分錄是什么?需要還原業務做賬嗎?網上搜的借:以前年度損益調整,貸:應交稅費—應交增值稅,這里怎么解釋?
請問休了婚假,績效能不能不發?
請問老師怎么理解?廠家返利
但是就只開過那一筆發票,幾年就那一筆,然后就那一筆開了后就后面申報就顯示這個,而且金額也對的上啊。
您好,跨月紅沖的還是當月就紅沖了?
當月就紅沖了
您好,跨月有影響,當月的不影響的,因為看當月一正一負是0,你就寫原因提交或給主管稅務局解釋一下讓他們操作
稅務系統可能獲取的只是正數發票,因此找稅務局他們有辦法
跨月沖紅的
您好,跨月就有影響,因為申報時只能獲取上正數的,負數的到下次申報才能獲取,因此你申報個稅時本次要填的,下次再填負數,這樣累計是0就可以
但是現在就顯示成本是負數,我改成0也不行,那個成本是自動出來的,改不了,然后申報失敗就顯示成本不能低于0
12月開的正數,1月紅沖的,然后申報2月份的時候就出現這個。
您好,成本這塊1月申報12月時填正數,2月申報1月時填負數,這樣就合適了,
那12月份都是填的零申報成本也是0,可以去更正申報表嗎
是不是要去大廳更正啊
在自然人電子稅務上面可以更正嗎,我都沒有找到那個更正的地方呢
您好,24年匯算做了沒?匯算時填上也可以
還沒有做
剛剛問了之前的人,匯算做了
您好,那就在匯算時填上,現在按負數申報當前的
24年匯算做了,都是填的0
您好,那就修改匯算的,匯算的應該可以自己修改的
在哪個地方改呢 或者進入哪個里面啊
您好,個稅系統-經營所得模塊,你先咨詢下稅務局看你們當地能不能自行修改,這個系統各地方還有差異的
好的,謝謝老師
不客氣的,工作順利