正常的,據(jù)實(shí)申報(bào)就行
你好?資產(chǎn)負(fù)債表中的資產(chǎn)總額跟利潤(rùn)表中的收入、利潤(rùn)總額有勾稽關(guān)系嗎?
利潤(rùn)表中的營(yíng)業(yè)收入比資產(chǎn)負(fù)債表中的資產(chǎn)總額大正常嗎?
老師你好,請(qǐng)問資產(chǎn)負(fù)債表22年第四季度總資產(chǎn)金額少于,第三季度的總資產(chǎn)金額。財(cái)務(wù)報(bào)表正常嗎?
老師,利潤(rùn)表中,主營(yíng)業(yè)務(wù)收入的金額,是等于資產(chǎn)負(fù)債表中,應(yīng)收+貨幣的金額嗎?
老師,資產(chǎn)負(fù)債表的年初資產(chǎn)總額大于期末資產(chǎn)總額,正常嗎?
行政單位員工去黨校學(xué)習(xí)的培訓(xùn)費(fèi)和差旅費(fèi)能直接轉(zhuǎn)賬給個(gè)人嗎?
行政單位支付給員工個(gè)人的差旅費(fèi)能直接轉(zhuǎn)賬給個(gè)人嗎??
生產(chǎn)企業(yè) 如果3月有出口收入,已經(jīng)開具出口發(fā)票,申報(bào)了增值稅, ①3月的免抵退稅是否可以先不申報(bào),等到時(shí)候跟以后月份,例如(4或者5月份)的免抵退稅一起申報(bào)呢 ②還是說(shuō)申報(bào)了當(dāng)期的增值稅,就一定要申報(bào)免抵退稅 ③如果是那種超期申報(bào)的(超次年4月),是否可以跟正常申報(bào)的,一起申報(bào)退稅
發(fā)現(xiàn)一張取得的切割機(jī)發(fā)票不是我公司的購(gòu)買的,怎么處理
公司轉(zhuǎn)讓了,之前的賬還有用嗎?還是以后的賬0申報(bào)
匯算清繳時(shí),假如2024年的業(yè)務(wù)招待費(fèi)需要調(diào)增10000,補(bǔ)交稅10000*5%=500,小規(guī)模公司,小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則。能不能在4月份做賬務(wù)處理,借:所得稅費(fèi)用 500 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅 500,需要改資產(chǎn)負(fù)債表的年初數(shù)嗎
老師,公司簽訂進(jìn)項(xiàng)銷項(xiàng)合同有啥作用呢?
老師,有增資協(xié)議模板嗎?
這個(gè)付款期限和提示付款期限,還有提示承兌期限這 3 個(gè)都是什么意思
企業(yè)所得稅加:特定業(yè)務(wù)計(jì)算的應(yīng)納稅所得額這一項(xiàng)的金額是自己填報(bào)的,還是系統(tǒng)自動(dòng)生成的?如果是系統(tǒng)自動(dòng)生成的,請(qǐng)問這個(gè)數(shù)據(jù)的依據(jù)是什么?
老師,我是這樣理解的,確認(rèn)收入時(shí),借方都是應(yīng)收賬款,收到款時(shí),又借方記到銀存,收入總額都轉(zhuǎn)到資產(chǎn)科目了。為什么資產(chǎn)總額沒有總收入大呢?
收入-成本才體現(xiàn)為未分配利潤(rùn),不收入本身就形成資產(chǎn)
好的,明白了。
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