你好,小企業會計準則適用未來適用法。所以,沖當期稅金及附加就可以了。
老師好, 請問因緩交政策,4月份退回了1月的城建稅和地方教育費附加,我4月做分錄:借銀行存款,貸應交稅費。但是這樣導致利潤表“稅金及附加”項目小于其城建稅和教育費附加之和。。,這怎么辦?
老師好,我們是一般納稅人,但是執行小企業會計準則,本月收到上年度12月份退回的增值稅及附加稅,分錄可不可以這么寫: 借 銀行存款 貸 應交稅費-未交增值稅 借 銀行存款 貸 應交稅費-應交城建稅 應交教育附加稅 應交地方教育附加 然后再借 應交稅費-應交城建稅 教育附加稅 地方教育附加稅 貸 本年利潤 這樣寫可以不?
老師,小規模公司,2024年開專票季度超30萬全額交稅了,但是2025年發生銷售退回,沖紅其中發票15元,請問一下,我沖紅部分發票,導致,1月份退回增值稅和附加稅稅款(沖紅不再重開),我12月份時已經計提附加稅,借:營業稅金及附加,貸:應交稅費-城建稅、教育、地方,1月份的紅沖,稅款也退回公戶了,請問一下沖紅導致附加稅多計提,該怎么做會計分錄?麻煩會計分錄指導一下,我這邊按紅字做一筆一樣的會計分錄,但是導致利潤表稅金及附加出現負數,財務報表申報不了沒法提交?
老師,小規模公司,2024年開專票季度超30萬全額交稅了.但是2025年發生銷售退回.沖紅其中發票15元.請問一下,我沖紅部分發票,導致,1月份退回增值稅和附加稅稅款(沖紅不再重開).我12月份時已經計提附加稅.借:營業稅金及附加,貸:應交稅費-城建稅、教育、地方.1月份的紅沖.稅款也退回公戶了.請問一下沖紅導致附加稅多計提.該怎么做會計分錄?麻煩會計分錄指導一下,我這邊按紅字做一筆一樣的會計分錄,但是導致利潤表稅金及附加出現負數,財務報表申報不了沒法提交?1、收到退回稅款:借:銀行,貸:應交稅費-附加稅2、借:利潤分配-未分配利潤貸:應交增值稅-附加稅(老師,這邊筆分錄是正數還是負數)
老師,小規模公司,2024年12月份開了專票35萬,全額征稅,當時12月份也計提附加稅,借:稅金及附加,貸:應交稅費-城建、教育、地方。2025年1月發生銷售退回15萬沖紅,導致退回附加稅,1、收到附加稅款:借銀行貸:應交稅費-城建、教育、地方教育2、發生銷售退回,導致出現多計提的附加稅,還跨年度了,這種情況怎么做會計分錄?會計分錄1、借:應交稅費-城建、教育、地方教育貸:利潤分配-未分配利潤會計分錄2、借:稅金及附加(負數)貸:應交稅費-城建、教育、地方教育(負數)老師,出現導致跨年度多計提的城建稅,是按會計分錄1還是會計分錄2處理入賬??麻煩詳細回答,謝謝
老師,游樂場的成本是一次計入主營業務成本還是有歸集的科目啊,如果一次計入主營業務成本,成本比收入大了呀辦,不匹配了呀
一公司對生產設備的處置時,發生清理費用1萬,結算清理費用的賬務處理,為什么貸方是銀行存款?
老師,游樂場每月設備維修費是入管理費用,還是主營業務成本啊
老師,那游樂場固定資產按里面攤銷
老師,游樂場開園后才開始建賬,外賬前期的設備投入需要攤銷嗎?如果攤銷怎么攤銷,是不是需要把發票都要回來
老師,開票開玉石,需要交消費稅的嗎
老師,我們現在才收到去年和前年的房租發票,每年80多萬,但是因為之前沒收到發票一直沒計提,現在應該怎么做賬啊。今年匯算清繳如果全部計進去就得退稅,不想退稅
老師,快賬軟件科目余額表應付賬款為什么顯示貸方負數呢?不能顯示到借方嗎?
你好,員工受傷,單位先墊付醫療費,保險公司理賠到賬怎么做會計分錄
小規模納稅人開票30萬需要交稅嗎