同學,你好 那這個其他付款應該沖付給第三方維修費用的錢,你取得第三方維修發票入賬了嗎??
老師,我們公司裝修房子,有個工程項目的質保到期了,我們應該支付給對方5000的質保金,但是對方按的閥門壞了,扣了1000.我們實際支付4000元的質保金就可以!那么對方應該給我們開5000的發票還是4000得發票呢,我們之前都是,把工程款直接抵了質保金了,所以對方還缺我們5000的質保金沒開發票,但現在我們支付給對方4000元
老師,我們公司幫A公司跟航空大學簽訂了48萬的飛機維修合同,因為A公司資質不夠。但是這個合同我們公司不實際參與,所有維修都是A負責。發票由我公司開具48萬,13%的普票給航空大學。航空大學給我付48萬,這個錢實際是應該由A公司取得,我們應該把不含稅的全部價款付給A,要怎么操作才能明正言順的把不含稅金額付給A呢
老師,有個問題請教您。我是建筑公司,按合同約定,質保期內,工程質量有問題,維修費是承包方(我公司)維修,因我公司沒有維修,發包方(甲方)代我們維修6萬元,維護方又把發票開給了發包方(甲方),本次我公司請款10萬元,開具了全額發票,發包方在我司工程款中扣除了6萬后,實際撥款才4萬,發包方扣除的6萬,是否可以開具發票給我司入賬,稅法怎么處理這個問題呢?沒有發票,我司入不了賬?
我公司為物業管理公司,19年替出租方維修房屋,代墊維修費用,當時也開具維修發票,入賬其他應收款,現在出租方付款給我們公司,需要開發票付款,但是開發票要確認收入,那19年做的其他應收款怎么處理,平不了
老師好,我們公司是建筑公司,現接了一個修路的工程,材料款由總包方直接扣除質保金后付給了材料供應商,但供應商是和我們總結賬的,質保金最后也會付到材料供應商賬戶,這個賬我們要怎么做?
車輛保養需要哪些手續給財務?公司辦公室
老師,請問4s店把配件賣給其他公司,庫存結轉是做費用還是做成本
我這個第一項是63.6元,然后這個是折扣9折以后的金額,發票上必須體現9折這個咋開
老師公司與公司之間可以無償借款嗎,1年之內
發票額度210000,結果開了一張310000的發票也能開的,怎么回事
銷售部領用的辦公桌椅到期報廢,才用一次攤銷法,收入直接沖減費用,在貸方提現,編制記賬憑證。。原始價值3000元,賬面價值零元,殘料價值,240元,現金收訖,根據內容編制記賬憑證,若有除不進的情況,保留兩位小數
老師 我是代賬公司的 剛接手的一家公司 他們是新能源發電的 24年的時候呢 他們從建筑公司買了好多材料 然后自己修建的工程項目 但是這些呢 全部被做到成本里去了 現在客戶就是要求要把這些計入固定資產里 請問老師應該怎么做呢 難不成只把科目調成固定資產嗎 那我24年的報表要調嗎 如果要調 那折舊又該從啥時候開始計提呢
@郭老師,24年補繳了23年的稅款1000元,在24年賬上做的以前年度調整。請問在做24年所得稅匯算清繳時將1000元填在“納稅調整項目明細表——跨期扣除項目”的“調減項”嗎?這樣填寫對嗎?
老師,再生資源一般納稅人公司,開具3%專票,進項都是從個人那里收的沒有票,那這個進項票咋取得呢?謝謝老師
銷售部領用辦公桌椅到期報廢,采用一次攤銷法,收入直接沖減費用在貸方提現。原始價值3000元,賬面價值0元,殘料價值240元,現金收訖
已入賬 借:合同履約成本 貸:預付賬款 付款時 借:預付賬款 貸:銀行
這個質保金 其他應付款-A公司咋沖掉呢
同學,你好 借:合同履約成本? 負數 借:其他應付款-A
老師 為啥成本要沖了
同學,你好 這個維修費,應該是A支付的。 相當于你們代付,你們付了是不能做成本的