已經跨月了,開票方紅沖,重新開具,且要正常確認2月收入
去年對方開給我們的進項專票因為把我們公司稅號弄錯了,但是當時已經做了賬務處理,在今年年初才發現,那張進項專票開錯了,所以聯系了對方公司給我們重開,現在收到了重新開的發票,賬務上如何處理呢
老師您好,2021年12月8號對方給我們公司開的票,稅號錯了,對于這張發票應該怎么處理呢
對方公司2020年把我們的稅號開錯了,2022公司才發現,對方要求我們出個證明,已經跨年了,我們公司賬務怎么處理呢
發票在12月30號開好了,對方沒拿發票,發現錯了,在1月3號紅沖了,重新開具,但是對方在系統上勾選了,還是跨年,這種要怎么處理
老師你好,發票在12月30號已開具,對方沒拿,發現錯誤,1月3號紅沖了重新開具,但是對方在系統已勾選了,對方在1月9號來拿了發票,后面才知道對方勾選了,這種要怎么處理,需要我們開具12月30號的負數發票給對方嗎
生產企業 如果3月有出口收入,已經開具出口發票,申報了增值稅, ①3月的免抵退稅是否可以先不申報,等到時候跟以后月份,例如(4或者5月份)的免抵退稅一起申報呢 ②還是說申報了當期的增值稅,就一定要申報免抵退稅 ③如果是那種超期申報的(超次年4月),是否可以跟正常申報的,一起申報退稅
發現一張取得的切割機發票不是我公司的購買的,怎么處理
公司轉讓了,之前的賬還有用嗎?還是以后的賬0申報
匯算清繳時,假如2024年的業務招待費需要調增10000,補交稅10000*5%=500,小規模公司,小企業會計準則。能不能在4月份做賬務處理,借:所得稅費用 500 貸:應交稅費-應交企業所得稅 500,需要改資產負債表的年初數嗎
老師,公司簽訂進項銷項合同有啥作用呢?
老師,有增資協議模板嗎?
這個付款期限和提示付款期限,還有提示承兌期限這 3 個都是什么意思
企業所得稅加:特定業務計算的應納稅所得額這一項的金額是自己填報的,還是系統自動生成的?如果是系統自動生成的,請問這個數據的依據是什么?
會計計提的應發工資包含遲到早退的扣款嗎
稅務局對電子發票格式要求
收票方,可按暫估入賬