您好,調(diào)整的,以前年度損益調(diào)整這個(gè)分錄還有借或貸方科目呢,要體現(xiàn)在我們負(fù)債表中,這樣才會平的
做了一筆以前年度損益調(diào)整后資產(chǎn)負(fù)債表與利潤表勾稽關(guān)系已符合:資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤期末數(shù)=未分配利潤期初數(shù)十本年利潤的凈利潤本年累計(jì)±以前年度損益調(diào)整。問:對資產(chǎn)負(fù)債表中未分配利潤期初數(shù)需要做調(diào)整嗎?
匯算清繳后,去年的賬有調(diào)整,以前年度損益調(diào)整,利潤表跟資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤有差額,怎么處理呢?
因?yàn)榘岩郧澳甓葥p益調(diào)整調(diào)到未分配利潤,導(dǎo)致資產(chǎn)負(fù)債表與利潤表不勾稽了,需要做什么調(diào)整嗎?
今年4月份做了一筆以前年度損益調(diào)整,沖減利潤分配,導(dǎo)致現(xiàn)在資產(chǎn)負(fù)債表里未分配利潤期末減去期初數(shù),不等于利潤表里凈利潤,我應(yīng)該調(diào)整資產(chǎn)負(fù)債表哪里
調(diào)整以前年度損益調(diào)整,然后會沖減未分配利潤,這樣就會導(dǎo)致資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤和利潤表的未分配利潤不一致是吧
老師,一個(gè)表格里涉及很多料號,品名,數(shù)量,金額,現(xiàn)在通過料號數(shù)據(jù)透視匯總,怎么用料號去匹配品名,這個(gè)Vlookup是怎么使用的去了?
老師,港雜費(fèi)是指哪些
會計(jì)學(xué)堂里有用友財(cái)務(wù)軟件操作學(xué)習(xí)嘛
還沒做賬,購買方就把發(fā)票紅沖了,還需要做賬嗎?是不是可以視同沒有這筆收入?
老師剛注冊的公司怎么登陸國稅呀?
老師:F企業(yè)的法人是自然人A,100%持股,沒有全部實(shí)繳,如果后期有債務(wù),是不是要承擔(dān)無限責(zé)任?自然人A還有一家公司B,如果用B做為F公司的股東,是不是就可以規(guī)避無限責(zé)任的風(fēng)險(xiǎn)?
老師,一跟我們公司簽勞務(wù)合同的員工出差可以正常給他報(bào)銷嗎
老師,個(gè)人把車租給公司。一年24000,,個(gè)稅咋算
老師,S局剛通知下面這張進(jìn)項(xiàng)票異常,讓做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出,我先要做筆分錄吧?請教
老師您好 我想質(zhì)詢一下 我公司做農(nóng)產(chǎn)品初加工的 可以開免稅的發(fā)票嗎
我在賬務(wù)上體現(xiàn)了,但是利潤表不是不體現(xiàn)以前年度調(diào)整損益啊
您好,當(dāng)然要體現(xiàn)的,更正了以前年的年報(bào),本年的年初數(shù)要更正呀,要不負(fù)債表和利潤表怎么能勾稽上呢
我在使用以前年度調(diào)整損益科目時(shí),賬務(wù)處理:借 以前年度調(diào)整損益 貸:其他應(yīng)收款 借 利潤分配—未分配利潤 貸以前年度損益損益
您好,這個(gè)分錄未分配利潤減少,其他應(yīng)收款減少,都要體現(xiàn)在負(fù)債表的嘛
對不起,沒有賬了,您寫的分錄就是賬
以前年度調(diào)整損益調(diào)整的是管理費(fèi)用,所以在匯算清繳時(shí)調(diào)增管理費(fèi)用,調(diào)減未分配利潤是嗎
您好,是的,是這么理解的,體現(xiàn)在負(fù)債表的未分配利潤
但是利潤表又不體現(xiàn),審計(jì)老讓提供差異明細(xì)
您好,審計(jì)懂不懂嘛,?我們賬里有未分配利潤,負(fù)債表里也體現(xiàn)的