那個裝修你們開安裝服務,稅率3%
老師,你好,問一下我們公司銷售設備提供安裝服務額外開具了九個點的安裝服務發票,這個安裝服務我們是不是需要全額交稅呢?還是可以抵扣的?
老師好 我們做廠房裝修的 有設備安裝 這樣整個工程是按9個點建筑安裝工程服務來開票對吧? 但是現在客戶需要其中一款設備的進項發票 那這個設備可以單獨替開來當中商品銷售給客戶嗎?
老師你好,我們公司是生產并銷售設備的,一般納稅人。 現在客戶那邊的設備要更換零部件,我們的零部件是外采的,安裝時我們自己的人去安裝。 請問這個是兼營還是混合銷售?稅率怎么定呢?
老師,我們是機電設備銷售公司,現在接了一個機電設備安裝的合同,我們只負責安裝。這個可以按簡易征收3%開具發票嗎?
老師,我們是醫療設備銷售公司,但是在銷售醫療設備同時產生裝修服務,就是為了放這臺設備而裝修的,這個裝修收入我們如何開票呢?我們是請外面的裝飾公司來做的
現在小規模企業開票稅率還是1嗎?不超過多少免稅
殘保金,小微企業怎么繳納
老師,你好,我想請問一下,一個人可以擔任多個公司的財務負責人嗎
一個人上班單位繳納保險,同時也注冊了個體戶且是核定征收的。請問個人發的工資和個體戶會沖突嗎,會到賬個人的個稅增加嗎
小規模企業,個稅需要計提嗎?還是發生的時候直接,計提工資和計提個稅需要分開寫嗎分錄是什么不考慮社保
老師 您好 請問一下 保險公司簽的代理合同 發工資顯示有個調稅 個調稅是什么 明年可以退稅嗎
財管P,相關系數為0的時候,兩資產收益率是不相關的吧、
報第四季度財報時,利潤表中研發費用沒填數,年報時可以填上數嗎?會有風險嗎
老師,小規模納稅人公司,一季度開票超了30萬,其中6萬的票開票了重復開了4月1日才沖紅,像這種可以大廳強制申報嗎?
老師,1.生產企業,24年12月出口。本月18號申請首退稅時,跳錯誤。有一個征退稅差在做增值報表時未填寫。導致退稅提交不了,這個最好的操作方法我現在可以做些什么。2.公司產品全部外銷的。現開票額度只有60萬,3月份出了兩筆,共需開票200W。現在需提升額度,也不知道是否很快能批。我現在先把這個60萬開了再提升額度嗎?還是不開直接申請。那確認收入能延到5月嗎我現在需要馬上做的是什么。3.A公司是貿易公司做出口并退稅的,A公司把貨款打到B生產公司下單,B公司雖是生產公司,但沒有生產能力,把款打給C公司進行生產。完成交貨后,B公司已經開了成品發票給A公司,并完成了退稅。請問C公司應該給B公司開什么發票?開產品原材料還是產品加工費呢?
我們是一般納稅人,稅率是多少呢?
那個就是開建議計稅3%
簡易計稅嗎?我們申報稅是按一般計稅方法計稅的
銷售自產的設備提供安裝服務就是簡易計稅
我們是代理商,不是自產的設備提供安裝服務也是簡易計稅是吧?
那個不行的按混合銷售開13%
哦哦,好的,那就是我們開安裝服務,稅率是13%對吧?
直接就是跟銷售設備一樣的稅目,只是名稱為設備安裝費
好的,那我們這個裝修涉及要拆墻的工程,名稱也開設備安裝費嗎?
可以聯系直接那個裝修方開票和向那個公司收款
錢是我們收了,我們有賺差價的
就開設備安裝費就行,那個是收取的價外費用