你好,選擇抵扣勾選,因為你不能退稅,需要轉內銷不是?
老師,我們是外貿公司,有張發票本來用于退稅的,后來操作錯了,勾選抵扣了,然后這個月又開了紅字信息表,對方給我們重開了一張發票,原來那張發票就要進項轉出了吧,進項轉出應該是下個月報增值稅去填的吧
老師 我們這個月增值稅銷項稅額1.2萬,我們有一張待認證進項稅額發票7萬多,我想勾選認證了,但是現在又有政策如果增值稅有留抵的情況稅務局要求進項留抵退稅或者把帳做平,我想問一下關于這7萬多的進項因為他是一張發票的進項稅額,我勾選了可以分期抵扣嗎?就是我這個月想交一點稅,不想全部抵扣留抵了
我們公司是外貿公司,去年的時候有筆業務,工廠開進來進項發票,后期客戶不要了,退款了,工廠那邊我們也退貨了,但是當時的進項發票被之前的會計進行了退稅勾選 想著之后出口抵扣,但是現在一直沒有賣的,工廠那邊想要把這張發票作廢,怎么處理,沒有報關,能撤銷退稅勾選嗎
老師 好 我想問一下 3月份有家單位給我們公司開了 進項發票946500元,稅額是108889.39元,實際銷售額才353000元,銷項稅40610.62元,如果我勾選抵扣以后 就有68278.78的進項稅留抵 稅務局是不是要 要求我去辦理退稅?請問有哪些風險?
我想問下,假如我收到了進項發票是113萬元,然后當月做賬是不是借:材料/固定資產 100萬,進項稅13萬,應付賬款113萬,那么問題來了,我這個月的銷項不多,我不想抵扣這筆,這筆我不想勾選,那么做賬了就必須勾選嗎,還是說雖然記賬憑證上有進項稅額的,但是實際是不勾選也可以的,那問題又來了,不勾選,我又做賬了,我怎么從我的賬目上知道哪些是勾選了的,哪些是沒有勾選的,你們都做臺賬來解決,還是本身從別的方式就一眼能知道
老師,金蝶軟件能核算利潤中心嗎?怎么設置
老師你好,我想問一下,建筑公司支付了工程款,但是本月沒有收到發票,跨年了才收到發票。我想問公司上年付出去的款我可以作為成本先結算嗎?跨年收到發票我該怎么賬務處理呢?
根據第2題數據填申報表
老師,請問修改了電子稅局2024年的財務報表,要不要同步修改企業所得稅的季度申報表?
不是,老師,是我們公司正常的開票稅率是6%.然后出售購入時13%的固定資產,已經抵扣了,是不是我們自己開不出13%的發票,需要去稅務局代開
老師印花稅里面買賣合同填寫采購和銷售金額合計,那么應稅憑證我怎么填寫
2024年的報關最遲要2025年什么時候前要收匯才合規
一張發票可以開兩份合同的款項嗎?
像公司自建廠房,想分割產權的,可以合理避稅嗎 怎么分割 買塊地建造廠房,購買土地款是做到無形資產,然后每個月進行攤銷嗎買塊地建造廠房,購買土地款是做到無形資產,然后每個月進行攤銷嗎
老師您好,請問小規模納稅人,當月開票不超過30萬還是一個季度開票不超過30萬免稅!
一般計稅對應的進項可以抵扣。
老師,可以退稅,只是退稅了那銷項不是要交稅了嗎?
你購入的是A加加工費,然后你開出去的是B產品,你這個能退稅嗎?
我想了解的就是,開出的銷項如何不用交稅
老師,其實就是購入原材料,然后作價銷售給加工方,這個銷項稅額怎么可以不交稅
然后加工方給我開的發票是原材料的價格+加工費
銷售的原材料你可以用購買原材料的進項抵扣
其實發票就是多了加工費的錢
老師,所以委托加工的這種業務,就是購買原材料的那張發票做抵扣勾選,用來抵減開出去的那張銷項發票,然后收到加工方開出的那張發票的進項做退稅勾選對嗎?
沒有多,對方給你開的是產品,你銷售出去的也是產品,然后你買來的是材料,銷售出去的也是材料,你材料交了一次稅款,不是嗎?
好的老師我明白了,就是用購買原材料的進項抵扣作價銷售出去的原材料的銷項,這樣就不用交稅了,因為這兩份發票的稅額是一樣的
你好,你們銷售的原材料沒有增值的話可以。