計提 2024 年度所得稅有彌補以前年度虧損時,應按彌補后的金額計提,不是按利潤總額計提。計算公式為:應納稅所得額 = 利潤總額 - 彌補以前年度虧損,再用應納稅所得額乘以適用稅率得出計提金額。如企業 2024 年利潤總額 200 萬元,以前年度可彌補虧損 50 萬元,稅率 25%,應納稅所得額為 150 萬元,計提所得稅費用為 37.5 萬元。
你好,我新手會計,老師做完12月末的賬第四季度盈利,按當年利潤總額計提企業所得稅嗎?還是在填寫企業所得稅申報表的彌補以前年度虧損后就不用交企業所得稅?意思就是年末計提企業所得稅是根據年末利潤總額計提還是根據彌補以前年度虧損后來計提?
利潤總額彌補了以前年度虧損,還需要計提所得稅嗎
老師,你好!本公司以前年度虧損,今年盈利,提取法定盈余公積是按照本年的凈利潤提取還是按照彌補虧損后的凈利潤提???
22年虧損,23年1季度盈利,是按照彌補虧損以后的利潤計提所得稅么?
彌補以前年度虧損是按照以前年度的利潤總額和今年的利潤總額來計算的嗎?利潤總額就是所得額嗎?
老師經營所得個稅申報表填寫成本的時候都包括哪些
老師 我下面一個員工 比如 讓她給我把一個表(這個表里面費用分了很多項目)我讓他其中一項單獨建立一個表格出來 然后對方說這不這里有 我說你給單獨列出來 然后她不愿意配合 最后我語氣比較嚴厲 她就給整理了 說明這個員工是一個什么樣子的員工
老師,審計年報,給我們的初稿固定資產里的折舊費用期末數據跟我給他提供的資產負債表不一樣???這是啥情況?
請問:50歲,私人企業主辦會計,中級會計考過了,現在往哪方面發展?迷茫
老師,如果兩家公司是同一個法人,那請問可以用同一個地址嗎?一家是市區的,一家是園區的,是同一個法人
老師,請問法人能從公司借款嗎
就是廠家給我們的返點,正常情況下我們是需要開發票給廠家繳納增值稅的。如果我們沒有開發票給廠家,那這筆返點就需要進項稅額轉出?
個人經營所得,要是0收入,有交社保的,申報可以直接零申報不填收入和費用嗎
請教一下,非常感謝!2021年12月1日的當月不是也應該計提折舊嗎?(固定資產停用當月也應該計提折舊)為什么題目里面不計提折舊
從報關單到電子稅務局退稅的流程?報關單可以在電子稅務局退稅的前提是必須已收匯嗎?
那以前年度損益要不要做調整
同學你好 涉及損益的就要
老師需要調整嗎
同學你好 這個不用的