以前年度損益調(diào)整月末結(jié)轉(zhuǎn)到利潤(rùn)分配。未分配利潤(rùn)。
做了一筆以前年度損益調(diào)整后資產(chǎn)負(fù)債表與利潤(rùn)表勾稽關(guān)系已符合:資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤(rùn)期末數(shù)=未分配利潤(rùn)期初數(shù)十本年利潤(rùn)的凈利潤(rùn)本年累計(jì)±以前年度損益調(diào)整。問(wèn):對(duì)資產(chǎn)負(fù)債表中未分配利潤(rùn)期初數(shù)需要做調(diào)整嗎?
老師,用了以前年度損益調(diào)整科目,并且已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤(rùn),最后資產(chǎn)負(fù)債表期末余額資產(chǎn)跟負(fù)債不平,剛好差一個(gè)以前年度損益調(diào)整的金額。我該怎么做平呢?
老師 我這邊有一筆以前年度損益調(diào)整 做了借 以前年度損益 貸 其他應(yīng)付款 然后借利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 貸以前年度損益 我想問(wèn)下 資產(chǎn)負(fù)債表里面 未分配利潤(rùn) 是要填寫(xiě)在上期年末數(shù) 還是本期期末數(shù)?
老師您好, 補(bǔ)以前年度的一筆成本。以前年度損益調(diào)整需要在軟件做結(jié)轉(zhuǎn)損益嗎? 為什么做完這筆,資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤(rùn)變了,但左邊沒(méi)有變化,資產(chǎn)負(fù)債表不平! 先前的憑證已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)損益了,之后有做了一筆借未分配利潤(rùn)xx 貸以前年度損益調(diào)整Xx
老師 我要看固定資產(chǎn)合計(jì)數(shù)在那里看呀
老師,你好,差旅費(fèi)的住宿費(fèi),不能抵扣,對(duì)吧
老師請(qǐng)問(wèn)年底除了憑證,明細(xì)賬,總賬是不是都要打印裝訂成冊(cè)呢?還有哪些需要打印裝訂的嗎
企業(yè)注冊(cè)資金是100萬(wàn)元,可是賬目上的實(shí)收資本被之前會(huì)計(jì)調(diào)成了0 這個(gè)怎么辦
這兩個(gè)報(bào)表報(bào)的是企業(yè)所得稅年度匯算清繳的報(bào)表嗎?
老師,請(qǐng)問(wèn)個(gè)人賣(mài)二手房個(gè)稅怎么算的
老師我在填寫(xiě)稅審的表格,固定資產(chǎn)年初余額,本年增加,本年減少,年末余額,我應(yīng)該怎么填寫(xiě)固定資產(chǎn)的原值和折舊額呢,從哪里取數(shù)呢
老師,稅務(wù)查到我們一張服務(wù)費(fèi)發(fā)票涉嫌虛開(kāi),需要提供證明,是哪些證明呢,我們是現(xiàn)金付的
老師,個(gè)人開(kāi)給我們公司工程款的發(fā)票稅率是多少(河南鄭州)
比如我的凈利潤(rùn)是1萬(wàn)元,我怎么給每個(gè)股東分配利潤(rùn)?會(huì)計(jì)分錄怎么做?交多少個(gè)人所得稅?在哪里繳納?
截圖看一下,你的科目余額表是平的嗎?