你好,對的,就是這樣做憑證。
請教老師,上月做了暫估商品入庫和結轉了成本 現在收到票后,沖賬分錄:借:應付賬款 貸:庫存商品 借:庫存商品 貸:應付賬款 沖成成本結轉:借:庫存商品 貸:主營業務成本 借:主營業務成本 貸:庫存商品 可以這樣做分錄嗎?
請問下工業怎么結轉銷售成本,我的結轉生產成本是 借:庫存商品35萬 貸:生產成本35萬 銷售商品時我的分錄是 借:銀行存款 12萬 貸:主營業務收入是13萬 那么現在我結轉銷售成本,借:主營業務成本 貸:庫存商品 最后這個分錄成本我應取那個數呢?
老師,結轉庫存商品的分錄是 借 主營業務成本 貸庫存商品嗎
成本暫估的分錄是借庫存商品貸應付賬款嗎?結轉本月銷售成本會計分錄是借主營業務成本貸庫存商品嗎
結轉分錄,借庫存商品,貸生產成本。 結轉銷售成本,借主營業務收入,貸庫存商品。對嗎
麻煩問下上年度多計提的折舊如何處理?
老師現在家具行業有補貼嗎
老師,填寫 企業所得稅季報 營業收入 營業成本 就按照3月份的利潤表 本年累計數填寫是嗎?
安裝消防開具發票為勞務消防安裝對嗎?
老師請問合同專用章可以蓋騎縫章嗎?
老師您好,預收賬款這個科目是在什么情況下可以使用
本年營業額比上年營業額突然增長很多,有影響嗎?
老師當月把應付賬款轉入營業外收入,用不用計提企業所得稅
老師您好,我們公司是新辦企業,簽了很多裝修合同和設備安裝工程合同,我申報印花稅按什么稅目申報呢?是建設工程合同這個嗎?
公司處理自己用過的汽車,在二手車市場給客戶開了一張二手車發票。我們公司申報增值稅的時候,是在開具其他發票,還是未開具發票那欄填銷售金額呢