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老師好,去年暫估庫存60000,借庫存商品60000貸方應付賬款,結轉成本借方主營業務成本60000貸方庫存商品60000.今年1月購進庫存500,剩下的還沒開進來,怎么沖去年的暫估?老師幫忙寫一下詳細的分錄吧

2025-02-11 07:35
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2025-02-11 07:40

借應付賬款 貸庫存商品500 借庫存商品 貸利潤分配,未分配利潤500只是沖以前年度的。

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齊紅老師 解答 2025-02-11 07:40

然后再做發票的 借庫存商品 貸應付帳款500 借利潤分配為賣利潤 貸庫存商品500。

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借應付賬款 貸庫存商品500 借庫存商品 貸利潤分配,未分配利潤500只是沖以前年度的。
2025-02-11
只收到500 剩下的沒開進來是嗎 借,應付賬款 貸庫存商品500 借,庫存商品 貸,庫存商品 貸利潤分配,未分配利潤500 借庫存商品貸,應付賬款500, 借利潤分配,未分配利潤 貸庫存商品500。
2025-02-10
你好,你當時暫估的時候是怎么做的憑證?就做同樣的憑證。然后金額是負數
2025-02-08
你好,你這個借庫存商品1000貸,以前年度損益調整1000。 然后再借。應付賬款,貸庫存商品。
2025-04-18
借應付賬款暫估-49600 貸主營業務成本-49600 拿到發票,借主營業務成本 50425 貸應付賬款
2025-04-15
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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