你好,你具體是贊助了什么東西?
老師,請(qǐng)問一下,我們公司舉辦活動(dòng)去拉的贊助商給的錢怎么做賬,對(duì)方要我們開票,開票項(xiàng)目用什么
老師 我們是商會(huì) 開展活動(dòng)有個(gè)人贊助3000 這個(gè)怎么給他開票呢 目前我們只能開會(huì)費(fèi)發(fā)票
協(xié)會(huì)收到企業(yè)的贊助費(fèi),對(duì)方要求開具發(fā)票。發(fā)票明細(xì)我應(yīng)該開什么呢?
老師我們銷售建筑材料有合同,合同上面有具體商品明細(xì),我們開票是不是需要把商品明細(xì)都得開到發(fā)票上
請(qǐng)問老師,小規(guī)模季未超過30萬,如果有3個(gè)月未起過,有一個(gè)月超過了,這個(gè)怎么處理?
老師您好;利潤(rùn)彌補(bǔ)虧損怎么算的,我們是以前年度都是虧損的,這個(gè)月有盈利,我在填企業(yè)所得稅時(shí),彌補(bǔ)虧損的金額怎么算
新產(chǎn)品上學(xué)開始投產(chǎn),到4月才有入庫,那利潤(rùn)表只顯示期間費(fèi)用?
老師您好 這是怎么通過 9600+2400 小于12800 來推算出這里的其他權(quán)益變動(dòng)是貸方 是要加的呀?就是這里怎么判定其他權(quán)益變動(dòng)方向的?
急啊,我點(diǎn)了5提交申報(bào)表,后來把增值稅報(bào)表改了,這里如何刷新啊?這里的應(yīng)退稅額和免抵稅額有變化,沒有正式在右下角提交提交
老師,外貿(mào)企業(yè)的印花稅計(jì)稅依據(jù)是銷項(xiàng)發(fā)票和進(jìn)項(xiàng)發(fā)票嗎?那個(gè)出口退稅勾選的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票要不要也算進(jìn)去啊
老師好,請(qǐng)問,現(xiàn)在報(bào)3月個(gè)稅,由于之前1.-2月工資已在賬上做了,但沒在個(gè)稅平臺(tái)申報(bào),現(xiàn)在如何在個(gè)稅平臺(tái)補(bǔ)前期兩個(gè)月的工資申報(bào)?還有期中幾個(gè)員工是退休聘請(qǐng)來的,又該如何在個(gè)稅平臺(tái)上填寫申報(bào)?謝謝
老師,我們公司被稅務(wù)稽查了。2022年有100多萬的發(fā)票,對(duì)方是定型虛開,我們說是立案,看怎樣定型。我是2024年到的這家公司,現(xiàn)在是財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人。對(duì)我有什么影響嗎?
老師,我公司向另一個(gè)公司租的辦公用房子,但是對(duì)方公司不給開發(fā)票,我匯算清繳的時(shí)候調(diào)增會(huì)影響對(duì)方公司嗎?以前的財(cái)務(wù)一直掛賬預(yù)付賬款,她說調(diào)增會(huì)影響對(duì)方公司,對(duì)方公司是領(lǐng)導(dǎo)的朋友。
但是居間合同提前都簽過了,簽的是半年付清,也沒有約定開發(fā)票的事,這種怎么辦,如果不想一次確認(rèn)收入怎么辦
煙火晚會(huì)的費(fèi)用
你好,是直接給了錢,是不是?
是的,對(duì)方直接轉(zhuǎn)賬,什么都不負(fù)責(zé),金額300萬
你好,這樣子的話這個(gè)是不開發(fā)票的。