你好可以的 可以的,
2023年12月的工資在2024年1月發放,這期的工資申報個稅也在2024年1月申報,做賬的時候可以計提這期的工資在2023年12月嗎
老師,你好!現在有一種情況就是2025年1月發(2025年1月)的工資中有補發2024年的工資,可不可以把補發的工資加入到2024年12月工資(2024年12月工資12月份已經發)那里申報個稅?
項目上2024年6-12月工資做過申報個稅了,項目上其中部分人漏做工資了,2025年1月份項目上又發來工資表2024年6-12月不同月份的工資來,讓發工資,這怎么處理?
項目上2025年1月現在補做2024年6-12月農民工資,在1月底去發放?這個可以嗎?
2025年1月有補發2024年6-12月工資570000元,是在2025年1月賬里去補計提還是在2024年12月賬里補計提?去年的賬都做完了,季報也報了,這個賬務處理怎么處理?
行政單位員工去黨校學習的培訓費和差旅費能直接轉賬給個人嗎?
行政單位支付給員工個人的差旅費能直接轉賬給個人嗎??
生產企業 如果3月有出口收入,已經開具出口發票,申報了增值稅, ①3月的免抵退稅是否可以先不申報,等到時候跟以后月份,例如(4或者5月份)的免抵退稅一起申報呢 ②還是說申報了當期的增值稅,就一定要申報免抵退稅 ③如果是那種超期申報的(超次年4月),是否可以跟正常申報的,一起申報退稅
發現一張取得的切割機發票不是我公司的購買的,怎么處理
公司轉讓了,之前的賬還有用嗎?還是以后的賬0申報
匯算清繳時,假如2024年的業務招待費需要調增10000,補交稅10000*5%=500,小規模公司,小企業會計準則。能不能在4月份做賬務處理,借:所得稅費用 500 貸:應交稅費-應交企業所得稅 500,需要改資產負債表的年初數嗎
老師,公司簽訂進項銷項合同有啥作用呢?
老師,有增資協議模板嗎?
這個付款期限和提示付款期限,還有提示承兌期限這 3 個都是什么意思
企業所得稅加:特定業務計算的應納稅所得額這一項的金額是自己填報的,還是系統自動生成的?如果是系統自動生成的,請問這個數據的依據是什么?
之前也發了2024年6-12月的工資,個稅也申報了,那么2025年1月發的這2024年6-12月個稅怎么申報呢?
這又補發的2024年6-12月工資,在2025年賬怎么做?
屬于那一年的成本 發放那個的次月申報 一月份發放 二月份申報
2024年賬都結賬,申報完了,那這筆費用怎么再記入之前的年度的成本呢?
如果是2024年的成本費用,那就用以前年度損益調整來做匯算清繳調減可以了
老師的意思,2024年6-12月工資在1月份發,2月申報全部申報掉,2024年6-12月工資這部分項目人工成本用以前年度損益調整來做會計分錄,是嗎?
你好對的 是的 是的