您好,是預估加計扣除后的,這才是我們真正要交的所得稅
老師您好,我突然想起來一個問題,我們目前沒有享受第四季度研發費用加計扣除,所以我第四季度預繳企業所得稅的時候,就要按照會計利潤預繳企業所得稅,我怕到時候匯算清繳的時候,加上研發費用加計扣除,到時候牽扯到退稅,我怕稅務局不退,又要查賬,麻煩,第四季度該如何預繳呢
老師,高新技術企業發生的研發費用是在申報季度所得稅加計扣除,還是在匯算清繳時加計扣除,有相關文件嗎?
老師,高新技術企業發生的研發費用是在申報季度所得稅時加計扣除,還是在匯算清繳時加計扣除。
所得稅這塊,因為我們是高新技術企業,匯算清繳的時候會涉及到研發費加計扣除,我們預估所得稅費用的時候預估的是沒加計扣除的,還是預估加計扣除后的
我們公司23年評為高新技術企業,現在24,25年都做匯算清繳高新加計扣除,要是復審的時候沒有評為高新技術企業,24.25年加計扣除是不是就不能用了,匯算清繳加計扣除需要調整回來?
公司章程在哪里能查到
公司銷售收入之前的會計做成了借:其他貨幣資金,貸:主營業務成收入,應交稅費應交增值稅銷項稅額,現在我更正是不是直接沖借:應收賬款,貸:其他貨幣資金
反向開票的代扣代繳的進項稅和個稅怎么做賬
老師 收到的銀行利息 是不是借:銀行存款 貸:財務費用-銀行利息 有三個銀行卡就要做3個分錄啊?
員工工傷會計怎樣處理,借應付職工薪酬——福利費 貸,銀行存款?
請問,如果新購入的固定資產滿足一次性計入費用,是在當季申報所得稅的時候就可以直接抵扣嗎?
公司是一般納稅人商場,正在裝修中,之前裝修費用都記入了長期待攤費用,本月有了收入,可以把長期待攤費用攤銷嗎?怎么攤銷呢?后期還會有工程款記入
老師,我們酒店是一般納稅人,搭建了一些小規模的公司(其中有個物業公司),把保潔人員和維修人員分到了物業公司,我現在物業公司給酒店開票,具體怎么開? 需要在電子稅務局的具體操作步驟,還有選的稅收分類編碼,每個月主要就是保潔和維修,這個月需要給開保潔費發票(因為沒發生維修)
既有內銷也有外銷的外貿公司,可以抵扣進項稅嗎,如果光外銷沒有內銷就不能抵扣進項稅對嗎
匯算清繳從業人員含從第三方派遣過來的人嗎???(我們有服務的第三方,他們的工資我們是打到第三方,第三方給他們發的工資,合同什么的都不是跟我們簽的)
主要是匯算清繳才會加計扣除,還有一些調增項調減項,確定所得稅費用要預估加計扣除后的嗎
您好,當然考慮的,全部考慮后計算的所得稅費用才基本準確