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本月異地項(xiàng)目發(fā)票金額1.7萬(wàn),現(xiàn)在作廢了發(fā)票,需要重新開(kāi)7千,但是異地預(yù)交稅款的時(shí)候提示:建筑服務(wù)預(yù)交申報(bào)數(shù)據(jù)與您在項(xiàng)目地開(kāi)具發(fā)票金額減去分包扣除額以后的金額不符請(qǐng)確認(rèn)。

2025-01-21 12:13
答疑老師

齊紅老師

職稱(chēng):注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2025-01-21 12:15

該問(wèn)題提示可能源于數(shù)據(jù)同步不及時(shí)、分包扣除額計(jì)算有誤或申報(bào)填寫(xiě)出錯(cuò)??上鹊认到y(tǒng)更新,如 1-2 個(gè)工作日后再申報(bào);核對(duì)分包扣除額,查看合同發(fā)票確??鄢郎?zhǔn)確合規(guī);檢查申報(bào)表填寫(xiě)內(nèi)容,注意金額換算等;若仍無(wú)法解決,及時(shí)聯(lián)系項(xiàng)目地稅務(wù)機(jī)關(guān)尋求協(xié)助。

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快賬用戶(hù)9967 追問(wèn) 2025-01-21 12:17

可以在本月 先開(kāi)發(fā)票 后申報(bào)預(yù)交稅款嗎?

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齊紅老師 解答 2025-01-21 12:19

同學(xué)你好 這個(gè)可以的 但是要在申報(bào)期結(jié)束之前預(yù)交

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快賬用戶(hù)9967 追問(wèn) 2025-01-21 12:22

外管證1.7萬(wàn) ,只開(kāi)了7千,外管證可以注銷(xiāo)嗎?

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齊紅老師 解答 2025-01-21 12:24

同學(xué)你好 預(yù)交了就可以

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快賬用戶(hù)9967 追問(wèn) 2025-01-21 12:53

外管證1.7萬(wàn),只開(kāi)了七千發(fā)票并交了稅,剩余一萬(wàn)沒(méi)開(kāi)票也能注銷(xiāo)?

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齊紅老師 解答 2025-01-21 12:53

沒(méi)開(kāi)但是要預(yù)交的哦 預(yù)交了才可以

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快賬用戶(hù)9967 追問(wèn) 2025-01-21 14:36

但是只需要開(kāi)七千就夠了,外管證金額開(kāi)錯(cuò)了,應(yīng)該是七千

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齊紅老師 解答 2025-01-21 14:38

但是你也得按一萬(wàn)七預(yù)交

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快賬用戶(hù)9967 追問(wèn) 2025-01-21 14:52

但是我只需要開(kāi)七千的票就夠了

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齊紅老師 解答 2025-01-21 14:53

那你也得按一萬(wàn)七的外經(jīng)證預(yù)交 預(yù)交的抵減

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快賬用戶(hù)9967 追問(wèn) 2025-01-21 14:56

那多交的稅款在本地填增值稅及附加稅報(bào)表的時(shí)候數(shù)據(jù)怎么填寫(xiě)

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齊紅老師 解答 2025-01-21 14:59

同學(xué)你好 填寫(xiě)在預(yù)交欄抵減就可以

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快賬用戶(hù)9967 追問(wèn) 2025-01-21 15:01

預(yù)交的金額不就是外地開(kāi)票預(yù)交的稅款嗎?最后這個(gè)數(shù)據(jù)怎么處理?。?

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齊紅老師 解答 2025-01-21 15:03

填寫(xiě)在預(yù)交欄然后抵減就可以

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快賬用戶(hù)9967 追問(wèn) 2025-01-21 15:04

意思就是把本地項(xiàng)目的稅款交在了外地稅務(wù)局?

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齊紅老師 解答 2025-01-21 15:07

是的 這個(gè)就是按外經(jīng)證金額預(yù)交的

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快賬用戶(hù)9967 追問(wèn) 2025-01-21 15:09

但是本地的稅金沒(méi)有按實(shí)際金額繳納,稅務(wù)局會(huì)查嗎?

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齊紅老師 解答 2025-01-21 15:09

同學(xué)你好 這個(gè)按比例預(yù)交之后多預(yù)交的申請(qǐng)退稅 異地稅局申請(qǐng)退稅

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2025-01-21
對(duì)的 要去項(xiàng)目地所在稅局預(yù)交 然后再去公司所在地稅局填寫(xiě)預(yù)交表抵減
2021-08-30
可以的,但是這個(gè)分包是異地的嗎?如果是異地的話,他也得遇皎,他的預(yù)交所屬期應(yīng)該選擇11月份才行。
2022-12-15
對(duì)于您提出的關(guān)于建筑行業(yè)財(cái)務(wù)的問(wèn)題,以下是我的回答: 1. 異地預(yù)繳稅款問(wèn)題: ? 增值稅:根據(jù)相關(guān)規(guī)定,建筑企業(yè)在進(jìn)行異地項(xiàng)目時(shí),預(yù)繳增值稅款確實(shí)需要扣除勞務(wù)分包額。具體來(lái)說(shuō),納稅人跨縣(市、區(qū))提供建筑服務(wù),適用一般計(jì)稅方法計(jì)稅的,以取得的全部?jī)r(jià)款和價(jià)外費(fèi)用扣除支付的分包款后的余額,按照預(yù)征率計(jì)算應(yīng)預(yù)繳稅款。因此,在預(yù)繳增值稅時(shí),勞務(wù)分包額是可以扣除的。 ? 企業(yè)所得稅:然而,在預(yù)繳企業(yè)所得稅時(shí),情況就不同了。根據(jù)《國(guó)家稅務(wù)總局關(guān)于跨地區(qū)經(jīng)營(yíng)建筑企業(yè)所得稅征收管理問(wèn)題的通知》,建筑企業(yè)總機(jī)構(gòu)直接管理的跨地區(qū)設(shè)立的項(xiàng)目部,應(yīng)按項(xiàng)目實(shí)際經(jīng)營(yíng)收入的0.2%按月或按季由總機(jī)構(gòu)向項(xiàng)目所在地預(yù)分企業(yè)所得稅。這里的“實(shí)際經(jīng)營(yíng)收入”是收入概念,并非所得概念,因此不扣除分包款和其他支付給其他單位的款項(xiàng)。所以,在預(yù)繳企業(yè)所得稅時(shí),勞務(wù)分包額是不需要扣除的。 ? 本地交納稅款:在本地交納增值稅時(shí),同樣可以扣除勞務(wù)分包額,因?yàn)樵鲋刀惖挠?jì)稅依據(jù)是銷(xiāo)售額減去允許扣除的項(xiàng)目后的余額。而在本地交納企業(yè)所得稅時(shí),由于企業(yè)所得稅的計(jì)算是基于整個(gè)企業(yè)的應(yīng)納稅所得額,而不是單個(gè)項(xiàng)目的收入,因此是否扣除勞務(wù)分包額需要看具體的稅務(wù)規(guī)定和企業(yè)的會(huì)計(jì)政策。一般來(lái)說(shuō),如果勞務(wù)分包額已經(jīng)計(jì)入成本并在稅前扣除,那么在計(jì)算應(yīng)納稅所得額時(shí)就不會(huì)再重復(fù)扣除。 2. 增值稅納稅申報(bào)表填寫(xiě)問(wèn)題: ? 附列資料(三)的填寫(xiě):增值稅及附加稅費(fèi)申報(bào)表附列資料(三)主要適用于服務(wù)、不動(dòng)產(chǎn)和無(wú)形資產(chǎn)有扣除項(xiàng)目的營(yíng)業(yè)稅改征增值稅納稅人填寫(xiě)。對(duì)于建筑行業(yè)來(lái)說(shuō),如果存在差額征稅的情況,即存在可以扣除的項(xiàng)目(如勞務(wù)分包額),并且這些項(xiàng)目符合稅務(wù)規(guī)定,那么理論上是需要填寫(xiě)附列資料(三)的。然而,在實(shí)際操作中,還需要根據(jù)當(dāng)?shù)囟悇?wù)局的具體要求和指導(dǎo)來(lái)確定是否需要填寫(xiě)該表。 ? 具體案例:在您提供的案例中,如果公司開(kāi)票100萬(wàn),收到勞務(wù)分包公司的發(fā)票10萬(wàn),并且這10萬(wàn)符合稅務(wù)規(guī)定的扣除條件,那么這10萬(wàn)理論上是可以作為扣除項(xiàng)目在增值稅申報(bào)中扣除的。但是否需要填寫(xiě)在附表(三)中,還需要根據(jù)當(dāng)?shù)囟悇?wù)局的具體要求來(lái)確定。如果當(dāng)?shù)囟悇?wù)局要求填寫(xiě)該表,那么就應(yīng)該按照規(guī)定填寫(xiě);如果沒(méi)有要求,那么就可以不填寫(xiě)。
2025-02-26
扣除的分包款需要自己填寫(xiě)。
2023-12-01
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