借:銀行存款
貸:營業(yè)外收入
應(yīng)交稅費
發(fā)現(xiàn)一張取得的切割機(jī)發(fā)票不是我公司的購買的,怎么處理
公司轉(zhuǎn)讓了,之前的賬還有用嗎?還是以后的賬0申報
匯算清繳時,假如2024年的業(yè)務(wù)招待費需要調(diào)增10000,補交稅10000*5%=500,小規(guī)模公司,小企業(yè)會計準(zhǔn)則。能不能在4月份做賬務(wù)處理,借:所得稅費用 500 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交企業(yè)所得稅 500,需要改資產(chǎn)負(fù)債表的年初數(shù)嗎
老師,公司簽訂進(jìn)項銷項合同有啥作用呢?
老師,有增資協(xié)議模板嗎?
這個付款期限和提示付款期限,還有提示承兌期限這 3 個都是什么意思
企業(yè)所得稅加:特定業(yè)務(wù)計算的應(yīng)納稅所得額這一項的金額是自己填報的,還是系統(tǒng)自動生成的?如果是系統(tǒng)自動生成的,請問這個數(shù)據(jù)的依據(jù)是什么?
會計計提的應(yīng)發(fā)工資包含遲到早退的扣款嗎
稅務(wù)局對電子發(fā)票格式要求
有沒有什么好的方法能區(qū)分借方和貸方啊
應(yīng)交稅費是營業(yè)外收入下的二級科目嗎
不是的,這個是單獨的一個科目
那沒看明白是什么意思
借:銀行存款
貸:營業(yè)外收入
貸:應(yīng)交稅費
就是這種是要交增值稅的
是1月份剛退的,你的意思是1月稅期的時候需要申報收入嗎
就退了0.99元
借:銀行存款
貸:營業(yè)外收入
就這樣做吧,不影響
還有另外一個公司退了45元錢,這個怎么做呢,跟這個一樣嗎
可以的,金額不大的,這個交增值稅也不多
如果要交增值稅需要申報收入是嗎
是的,就是這樣的,要申報無票收入
金額小的就不用申報了是嗎
這個月退的,下個月才能申報呢,像這樣現(xiàn)在需要怎么做,就按照你最一開始發(fā)的那樣做是嗎
是的,這種金額不大的,直接入營業(yè)外收入就可以