你好,影響了你的所得稅的話,需要的需要修改去更正就行
請問,我們財務(wù)報表做出來虧損,所以一般都不交稅,我就心急把這個月的季度所得稅給申報了,之后我發(fā)現(xiàn)資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表有錯誤,所以好多數(shù)字填錯了,請問老師該怎么辦?
老師 我去年的利潤表錯了 我重新申報了 財務(wù)報表 然后企業(yè)所得稅季報 修改不了 然后我就修改了企業(yè)所得稅年報 這樣可以嗎
老師 我去年的利潤表錯了 我在電子稅務(wù)局重新申報了 財務(wù)報表 然后企業(yè)所得稅季報 修改不了 然后我就修改了企業(yè)所得稅年報 這樣可以嗎
老師,我四季度的財務(wù)報表有個數(shù)據(jù)填錯了,我現(xiàn)在更正了財務(wù)報表,但是企業(yè)所得稅里面的數(shù)據(jù)也跟著發(fā)生改變了,但是去打印報表那個界面,企業(yè)所得稅報表還是之前錯誤的數(shù)據(jù),沒有更正過來,企業(yè)所得稅報表可以更正嗎?
老師,我發(fā)現(xiàn)我12月利潤總額填寫錯誤了,那這樣可以改企業(yè)所得稅表嗎?稅都交了,還有財務(wù)報表
老師,個體工商戶是不是可以直接從對公戶上轉(zhuǎn)10萬到法人卡上
小規(guī)模租賃公司,報年報的時候,現(xiàn)金流量表里的補(bǔ)充資料可以不填寫嗎?要是填寫的話,如何填寫數(shù)據(jù)?
客戶要結(jié)算清單,請問這個是什么,對方付給我們預(yù)付款,我們賬務(wù)記預(yù)收款,訂單結(jié)束,我們給他開票,充預(yù)收款,記收入,結(jié)算清單是指啥啊老師
老師,我們雇傭了附近的村民撿樹枝等,約定的干13天,一天150元,臨時性的工作,就是人手不夠的時候需要請附近的村民來幫忙干并支付費用,像這種情況,我們是按照工資薪金申報個稅還是勞務(wù)報酬?
23年甲公司打款給了乙公司開票,現(xiàn)在說開錯了想再給甲公司開,甲與乙有連帶關(guān)系,這種情況有什么好的辦法嗎?最近乙想打款再給甲開,這種能行嗎?有沒有好的辦法
請問老師,我們公司從關(guān)聯(lián)公司租了房子,金額5萬,做了其他業(yè)務(wù)成本5萬,公司其他營業(yè)成本6萬。假設(shè)全年營業(yè)收入20萬(無法確定其中多少是關(guān)聯(lián)收入,因為只是租房,無對應(yīng)項目),那G113010關(guān)聯(lián)財務(wù)狀況表,關(guān)聯(lián)收入一欄是填寫0,還是按比例計算填寫其他金額
老師,A某人有個個體戶,這個個體戶能夠開票給有A為股東的企業(yè)嗎
老師,我的經(jīng)營范圍里面沒有裝卸范圍,開以開物流輔助服務(wù),裝卸搬運服務(wù)嗎
那開票內(nèi)容是現(xiàn)代服務(wù)管理費是不是不用交印花稅
建筑工地是海南的 勞務(wù)工人開了建筑服務(wù)工程服務(wù)發(fā)票給陜西公司 這種情況陜西公司需要代扣20%的個稅嗎
但是利潤總額更少,這樣企業(yè)所得稅金額可以調(diào)整嗎
可以 可以調(diào)整的,這個涉及到退稅嗎?
退稅,不是可以等年度報完再退嗎?
不是現(xiàn)在退稅吧
退稅有風(fēng)險,因為要求嚴(yán)格的匯算清繳退,但是需要查賬。
那我這樣還改嗎?
你最好了解一下,你當(dāng)?shù)啬沁呁硕愐髧?yán)格吧。如果要求嚴(yán)格的話,你建議不要修改之前的了,在今年調(diào)整。
那就是12月利潤表也不改嗎?因為利潤表改了,這樣所得稅利潤總額也不一樣
是的對的,是這個意思的。
今年怎么調(diào)整呢
然后具體的是哪里有問題,你說一下賬務(wù)處理。
其實就是利息收入,之前不知道誰建立時候,變成貸方了,原來我是做借方負(fù)數(shù),現(xiàn)在變成貸方,這里利潤就少了四五百,這樣
沒發(fā)修改 反結(jié)賬吧 改不了
我是改了,我的意思的,這樣企業(yè)所得稅表改不改
需要改,你利潤表改了,他就得改。
你這個會增加利潤的吧,應(yīng)該是補(bǔ)稅呀。
那我這樣利潤表改嗎?如果不改,就還是把她調(diào)回來,做成借方負(fù)數(shù),這樣就不變
利潤總額,我看是少的
對的,是的,可以這么做的。