您好,賬務處理按原來的做負數紅沖,申報增值稅時填寫進項稅額轉出
我們是購買方,已經認證過的發票,銷售方叫退回去了做沖紅了,重新開過,我們要如何做賬,我們需要沖紅的發票嗎
電子發票購買方稅號錯了,已經認證了,如果沖紅是誰沖紅
發生退貨的話,購買方已經認證了。怎么紅沖數電發票
已經認證的保險發票沖紅了 我是購買方怎么做賬
公司章程在哪里能查到
公司銷售收入之前的會計做成了借:其他貨幣資金,貸:主營業務成收入,應交稅費應交增值稅銷項稅額,現在我更正是不是直接沖借:應收賬款,貸:其他貨幣資金
反向開票的代扣代繳的進項稅和個稅怎么做賬
老師 收到的銀行利息 是不是借:銀行存款 貸:財務費用-銀行利息 有三個銀行卡就要做3個分錄啊?
員工工傷會計怎樣處理,借應付職工薪酬——福利費 貸,銀行存款?
請問,如果新購入的固定資產滿足一次性計入費用,是在當季申報所得稅的時候就可以直接抵扣嗎?
公司是一般納稅人商場,正在裝修中,之前裝修費用都記入了長期待攤費用,本月有了收入,可以把長期待攤費用攤銷嗎?怎么攤銷呢?后期還會有工程款記入
老師,我們酒店是一般納稅人,搭建了一些小規模的公司(其中有個物業公司),把保潔人員和維修人員分到了物業公司,我現在物業公司給酒店開票,具體怎么開? 需要在電子稅務局的具體操作步驟,還有選的稅收分類編碼,每個月主要就是保潔和維修,這個月需要給開保潔費發票(因為沒發生維修)
既有內銷也有外銷的外貿公司,可以抵扣進項稅嗎,如果光外銷沒有內銷就不能抵扣進項稅對嗎
匯算清繳從業人員含從第三方派遣過來的人嗎???(我們有服務的第三方,他們的工資我們是打到第三方,第三方給他們發的工資,合同什么的都不是跟我們簽的)
請使用微信掃一掃登錄
會計分錄怎么做呀,原來是 借:管理費用-保險費 應交稅費-應交增值稅(進項稅額) 貸:銀行存款;我這個紅沖分錄怎么做呀
您好,借管理費用(負數)應交稅費-增值稅(進項稅額)(負數)? 貸銀行存款(負數)
不用進項稅額轉出嗎?
您好,可以按我上面做負數,也可以借銀行存款? 貸管理費用? 應交稅費-增值稅(進項稅額轉出),結果一樣
我又看了一下 沒有全額紅沖的,這個怎么做?
您好,科目不變,發票沖了多少分錄里就計多少
好的 明白了
好的,祝您生活愉快